我们公司会计计提社保分录是这样做的对吗?计提工资:借:管理费用 贷:应付职工薪酬缴纳社保:借:管理费用-社保 其他应收款 贷:银行存款支付工资借:应付职工薪酬 贷:其他应收款--社保 库存现金 ---工资不是很理解缴纳社保时为什么是借:管理费用社保? 之前请教老师,老师说的分录是借:应付职工薪酬--社保
蜜糖*
于2018-06-28 10:59 发布 805次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-06-28 11:01
您的分录错误,单位负担的社保需要计提,计提是为了符合权责发生制,正确分录如下:
1、计提工资:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-工资
2、计提单位负担的社保和公积金:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-社保和公积金
3、发放工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分)
贷:应交税费-应交个人所得税
4、缴纳社保和公积金:
借:应付职工薪酬-社保和公积金
借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分)
贷:银行存款
5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
相关问题讨论

是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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