送心意

家权老师

职称税务师

2025-07-30 15:41

借:应付账款

贷:利润分配-未分配利润

15106728705 追问

2025-07-30 15:44

还需要走以前年度损益调整吗?

家权老师 解答

2025-07-30 15:47

不需要的,直接那样做账,然后要更正上年的报表,重新做汇算

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相关问题讨论
对,没错儿,就是这两个相加。
2022-03-25 15:39:36
是的,你没有理解错。“销售费用”应付职工报酬+“销售费用”职工福利费正是104000表1.职工薪酬汇算清缴的合计金额。
2023-03-15 14:17:54
借:应付账款 贷:利润分配-未分配利润
2025-07-30 15:41:58
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,是的,分录是正确的。
2022-02-27 17:00:46
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