月初收到货,然后就发货了并且开了发票出去,但是进项发票是月底进来的,这个做账流程是怎样的,我准备这样做的,月初到货未到票就是暂估入库,然后开票出去就是按照发出的来开的,月末收到发票冲销暂估入库,做实际入库分录,这样做对吗,如果有问题,那么应该怎么做好
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于2018-06-12 09:51 发布 919次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-06-12 09:51
思路是正确的,没有任何问题的。如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
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2018-06-12 09:51:59

您好,这里是我们的工作平台,您具体是什么情况,有问题可以在这里具体咨询
2020-05-31 14:15:09

对,平时做账的话就是这么做。先做银行再做购货销售最后费用
2022-03-26 10:01:36

你好,同学。
样品免费赠送,你这是要视同销售处理的。你
没有进项,那你也就是账上没这东西了,你这赠送 也可不处理的
2020-05-28 16:23:39

你好,补做相应的分录
借;库存商品或原材料等科目 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-04-22 15:57:00
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2018-06-12 09:56
张艳老师 解答
2018-06-12 09:58