外购的商品 用发给员工发福利了,如:当时做的发录是 借:管理费用-福利费100 应交税费--应交增值税(进项税额)13 贷:应付职工薪酬-非货币性福利费113 发放时 借:应付职工薪酬-非货币性福利 113 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 113 进项税额也抵扣了,分录也做借了怎么办
༄༆寄风给你ༀ༂
于2025-03-21 12:01 发布 203次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-03-21 12:02
调整分录
借:管理费用 - 福利费 13
贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)13
相关问题讨论

最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13

你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15

您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22
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