老师好,公司有一辆试驾车已入固定资产,现出售开了二手车发票。然后会计账务处理是做的固定资产清理,可是填制增值税申报表是填制的13%的货物销售,这样就造成了我的系统账和增值税申报表里面的计税销售额金额对不上,怎么处理呢?
pink 娟
于2025-03-10 14:56 发布 55次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-03-10 14:57
你好,如果你想要一致的话,借银行存款贷固定资产清理应交税费。你把这个固定资产清理改成其他业务收入。
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你好,填写在未开具发票收入
2019-04-13 15:44:00

你好,你是一般纳税人吗?如果你是零九年之后买来的,在13%销售货物一栏里面填写。
2022-01-06 13:53:00

你好,在申报表主表减免政策那一栏填减免额
2016-07-04 11:30:35

你好,同学。
在主表一里面无票收入填写申报
2019-11-06 13:05:12

需要做增值税的申报,需要申报增值税
2020-01-08 15:17:36
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pink 娟 追问
2025-03-10 17:56
郭老师 解答
2025-03-10 18:03