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借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;其他应付款-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;其他应付款-社保个人部分
1/913
2015-10-31
老师,您好,年初,我们企业收到人社局稳岗补贴,我当时挂账到应付账款了,现在要怎么下社保费用呀
1/748
2021-09-05
确实无法支付的应付账款怎么做分录
1/1327
2019-12-08
请问老师应付账款好多年,估计不要了该如何处理,如何做分录?
1/561
2019-09-19
应付账款要怎么做分录?
1/595
2017-08-11
老师,我在查往来时发现有一笔去年的应付账款,其实是在去年12月已经付过了,现在才发现一直挂着,该怎么做分录
1/1480
2019-12-24
公司的应付账款抹零,怎么做分录?
1/2894
2018-03-19
,处理一笔2017年的应付账款,要怎么做分录?
1/895
2019-04-23
应付账款有优惠 怎么做分录
1/1022
2022-05-10
应付账款的自营要转到应付账款联营,应该怎么做分录
1/1523
2019-12-15
公司借个人款偿还应付账款怎么做分录
1/662
2022-04-12
社保的分录: 计提的时候 借方:费用 借方 其他应收款-个人社保部分 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 贷方:银行存款 还是计提的时候:借方:费用 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 借方:其他应收款-个人社保部分 贷方:银行存款
3/1759
2022-09-06
老师,你好,有笔分录:借:应付账款—甲公司,贷:其他应付款—老板,这分录有问题吗?
1/1063
2020-05-30
你好,老师,我们之前在商家那买的活。货款未付完,当时记的是应付账款,现在商家要付给我们提成,直接扣了抵当时的货款了,分录应该怎么写
1/821
2019-12-03
上一问题还有疑问(上一问题请看下图)像之前老师说的那样做分录报表就不平,收付款时我能不能做应收、应付账款处理呢
1/706
2017-09-26
你好老师,我们公司欠A公司50万货款,因这部分货款有争议,现在要从应付账款冲掉这部分货款,等以后有处理结果后再对这50万做出处理,分录怎么做。 借:应付账款50W 贷:?(贷方挂什么)
1/721
2020-07-31
应该付给厂家的货款,厂家忘记要了,我们不需要付了。怎么分录怎么做?以前挂应付账款上2000元
2/996
2018-01-21
引用“李老师 中级会计师 01-21 你说的是社保分录吗 计提社保 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬社保 缴纳社保 借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行存款 计提工资 借管理费用 贷应付职工薪酬工资 发工资 借应付职工高薪酬 贷其他应付款 银行存款” 问:其他应付款这个科目,前面没有贷方分录,账上没数字,怎么能直接从借方直接走账呢?
1/757
2016-01-28
冲红做借应付职工薪酬社保 贷管理费用社保 借预付账款 贷应付职工社保 借应付职工薪酬 贷预付账款是这样子的吗老师
1/844
2020-06-01
我们是劳务派遣公司,开发票和收到现金有时间查,看我单位分录对吗 借:银行存款5 贷:预收账款5 计提工资借:劳务成本 贷:应付工资 贷:其他应付账款~社保个人 其他应付款款公积金 应交税费个税 社保扣款 借:其他应付账款~社保个人
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2017-03-30
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