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老师,如果我们收到村委会给予的发展资金这种,要不要进专项应付款
1/811
2018-10-29
普票的会计分录是 借: 应收账款-102000 贷:主营业务收入-93577.98 应交税费-应交增值税-销项-8422.02 还是直接是借:应收账款-102000 贷:主营业务收入-102000呢,有点搞混了
1/1399
2019-11-30
科目余额表把应收贷方金额填预收贷方金额,那后面当做凭证时,收到货款要借存款贷应收,还是写借存款贷预收呢,
1/540
2019-04-10
如果公司对关联方不设应付账款科目,只设应收账款,用承兑汇票支付款项的分录是什么样的?难道是:借:应收账款 贷:应付票据?
1/1186
2020-08-10
老师你好,请问一般纳税人内账做账,收入按借应收账款113贷主营业务收入113,还是借应收账款113,贷主营业务收入100,应交增值税销项税额13
6/1125
2020-04-23
老师你好,公司前期收到的款项做了借:银行存款,贷:其它应收款,本月给对方开具了发票,应该怎么做分录。
1/288
2022-11-14
技术服务项目,去年委托第三方开发一个软件,当初已收到第三方发票,借记生产成本,贷应付账款;且我方已经开票给客户,未收款但确认了收入,借应收,贷主营业务收入;去年该项目未结转成本。今年收到客户款项,借银行,贷应收;然后给第三方付款,借应付,贷银行。请问老师,该项目的成本,今年我可以直接计,借主营业务成本,贷生产成本吗?
2/1036
2021-09-08
老师,我之前收一笔款,借银行,贷应收,退款的时候借应收贷银行吗
1/136
2024-03-23
老师请问,在实践中我们都是先给甲方开票,然后才收款,这个分录是不是应该为借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费应交销项税 这个税在当月需要申报吧。假如第二个月收到了货款就应该借:银行存款贷:应收账款 是不是啊?
3/260
2021-10-13
题中说到收回应收账款,只需要写借银行存款贷应收账款就可以了吗,借应收账款贷坏账准备不用写了吗
1/504
2019-03-20
请问重分类科目,应收账款是期末借方余额+预收账款的期末借方余额;应付账款是期末贷方余额+预付账款的期末贷方余额;预收账款是期末贷方余额+应收账款的期末贷方余额;预付账款是期末借方余额+应付账款的期末借方余额;除此之外还有其他会对重分类余额产生影响的项目吗?
2/1537
2022-05-09
收款为什么是 贷 预收账款呢 而不是应收账款
3/1211
2020-12-23
老师,我这个是不是有问题啊。我按这个分录做了以后,应收账款余额在贷方,数字也变大了。我们的销售收入是200万,收到的货款是300万,开票也是300万,还有100万是代他付给A供应商的,供应商也给我们开票。想问下,想反映真实的情况的话(内账)这个账应该怎么做啊?开票 借应收账款 300 收款 借:银行存款300 贷 应收账款 200 其他应付款 100 代付款, 借 其他应付款 100 贷 银行 100 冲收入 借 应收账款 -100 贷 主营业务收入 88.49 应交税费-应交增值税-销项税额 -11.5 。。。 辛苦帮我看下我的应收账款的金额和方向是对的吗?
6/701
2021-08-26
应收账款的贷方余额怎样转到预收账款?比如说应收账款贷方有100,要转到预收账款,分录怎么写
1/1874
2019-03-27
1、收到奔驰车辆发票222000和上户装饰12088发票(234088) 借:固定资产 应交税费-增值税进项税 贷:其他应付款 234088 2、收到购置税发票 19647 借:固定资产 贷:应交税费-车辆购置税19647 借:应交税费-车辆购置税 贷:其他应付款 3、收到延保费发票9888 借:管理费用——车辆保险费 贷:其他应付款 4、收到保险发票5374.67 借:管理费用——车辆保险费 贷:其他应付款 按揭合同: 裸车价格:222000 利息:39676.92 还款总金额:261676.92 还款月份:48个月 每月3118.54 尾款:111987(48个月之
1/951
2020-09-04
从国外采购商品,有附上增值税银行回单,但是分录如下,借,库存商品 贷,应付账款 借,其它应收款进项税金 贷,银行存款 这里的其它应收款进项税金,是不是就是应交税费-进项税,这个税金国家先收了,后可以抵扣,那不是相当于没交了
6/1030
2021-10-28
老师,请问是不是收到销项发票的时候确认收入和应收账款,既有销项发票又有银行回单的时候确认收入和银行存款呢?先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款呢?
1/2269
2019-06-11
青老师 我收到工程款时是借银行存款,贷应收账款某某业主。开票时是:借应收账款,贷工程结算收入
8/192
2023-02-23
老师好!请问找中介兑的承兑汇票,收到款应该直接入借:银行存款,贷:应收票据-A公司,还是借:其他应收款-B公司 /贷:应收票据-A公司,借:银行存款/ 贷:其他应收款-B公司
1/833
2020-07-29
公司借款给供应商,按约定收利息, 利息收取方式优先抵扣货款。 计提利息:借:应收利息 贷:其他业务收入, 抵货款时:借:应付账款或应付账款贷方 贷:应收利息 这样做合理吗?
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2018-11-14
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