送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-04-23 07:32

要是不涉及税,按113去做。

马老师 解答

2020-04-23 07:33

内账是不涉及税金的,按照113去做

Lily 追问

2020-04-23 07:38

那购进原材料也是直接按全部的价税记账,成本也是一样吗?

马老师 解答

2020-04-23 07:41

是的,按照含税价格去做帐,

Lily 追问

2020-04-23 07:45

报表上都是以全部的价税合计去做,是正常的吧!他们都说不可以,我不确定要怎么做,金蝶软件里做凭证

Lily 追问

2020-04-23 07:52

那我按含税的全部入账应该是没有错的,也是可以的吧

马老师 解答

2020-04-23 07:52

那这样的话,就不要去涉及税金了,这样的话简单明了。

Lily 追问

2020-04-23 07:55

税金就按外账银行款里面入营业税金及附加里,可以吗?

马老师 解答

2020-04-23 07:55

对对的,你这样简单。而且账务清楚

Lily 追问

2020-04-23 08:03

我都纠结了好久,他们都说这样做不规范,我不知道是做错的,在金蝶软件里记账凭证可以按全部的金额入账是吧!

马老师 解答

2020-04-23 08:13

不管在哪个软件里做账始终是人在做,既然是内账,他凭什么说不规范那又不是外帐。那正是自己内部使用的账户,要简单明了,怎么简单怎么做。

Lily 追问

2020-04-23 08:51

老师内账的工资需要计提吗?还是按直接发放的做

马老师 解答

2020-04-23 08:53

需要计提的  谁了税金 其他的和外账都是一样的

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相关问题讨论
你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26
要是不涉及税,按113去做。
2020-04-23 07:32:55
您好!您这个应该收入,小规模比如您卖价是100元,借应收账款100 贷:主营业务收入100/1.03 应交税费-应交增值税100/1.03*0.03 一般纳税人比如您卖价是100元,借应收账款100 贷:主营业务收入100/1.17 应交税费-应交增值税100/1.17*0.17
2016-11-25 10:07:33
借:银行存款 贷:主营业务收入(用转化为不含税的吗) 贷:应交增值税--销项税 借:应交增值税--减免税(和上面的销项税相等吗) 贷:营业外收入--减免税收入 是的,您的这个处理是正确的
2019-04-28 09:44:54
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
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