不动产租赁现在9个点子,请问还有其他的应交税款吗?
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2019-11-27
公司中秋节发放职工每人200元现金,请问这笔支出应算进工资总额还是福利费支出?怎样做才能合理减少应交税款?会涉及哪些税种
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2017-09-28
自然人扣缴客户端中申报人员工资填写1000元,运算后显示应交税款30元,是怎么回事?
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2019-06-14
请问老师,上个月购材料,预付货款,写的分录是借应付账款,贷银行存款 这个月收到发票和材料,是不是借原材料,应交税费-应交增值税-进项税,贷预付账款
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2020-05-09
公司5月份付了7万元,6月付了21万元的铝材货款,但都还没做账,7月的时候收到对方开来的发票259211.76元,发票7月认证的,你看看我这样做分录对吗?借:预付账款 280000 贷:银行存款280000 收到发票时: 借:原材料223458.41 应交税费-应交增值税-进项税 35753.35 贷:应付账款 259211.76
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2018-09-09
我公司购买原材料采用了预付款的方式进行采购,如果我预付了5万实际货款是7万,剩下的2万可不可以直接做应付账款 1.预付货款时 借:预付账款 贷:银行存款 2.材料验收入库时 借:原材料 应交税费-应交增值税 贷:预付账款 应付账款 3.补付货款时 借:应付账款 贷:银行存款
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2019-09-25
借:银行存款。贷:预收账款,应交税费,应交增值税
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2021-04-30
印花税减免退款分录? 计提 的时候 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 交款: 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 现在收到退回部分款怎么写分录呢
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2022-12-30
为什么销售委托代销商品,借:银行存款,贷:委托代销商品,应交税费——应交增值税(销项税额)。可以借:银行存款,贷:应付账款,应交税费——应交增值税(销项税额)吗?可以借:银行存款,贷:委托代销商品款,应交税费——应交增值税(销项税额)吗?
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2019-04-02
老师,小规模纳税人开票会计分录借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税 交纳税款的时借:应交税费-应交增值税 税金及附加 贷:银行存款
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2021-03-22
老师这个分录错在哪里? 购入货款100万,其中税款20,货款80 借:存货 80 应交税费-应交增值税-进项税 20 贷:应付款 100 进项税转出 借:存货 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 月末结转 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 20
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2021-02-03
前面月份结账时应收款,销售收入和应交税金结错了怎么办
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2015-10-08
待抵扣进项是放在应交税费还是基他应收款?
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2019-11-13
缴纳个税分录 上交税款 借应交税费-应交个人所得税 399 贷银行存款 399 为什么 资产负债表里应交税款 是负数
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2018-04-16
进项税转出怎么结转呢?购入货款100万,其中税款20,货款80 借:存货 80 应交税费-应交增值税-进项税 20 贷:应付款 100 进项税转出 借:存货 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 月末结转 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 20
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2021-02-03
老师,每年的税控盘维护费可以直接抵减税额吧?是借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用 借:应交税费-应交增值税(未交税费)贷:应交税费-应交增值税(减免税款)?
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2021-12-30
没有认证的发票需要红冲,(由于某种原因)销售方让购买方开红字信息表,收到负数发票时,购买方如何做账?原先做的分录是,借:库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。
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2021-10-14
老师,小规模纳税人,目前预付了一部分货款,材料已到票未到,第一步借:原材料 贷:应付账款-A 第二步借应付账款-A 贷:银行存款。那么第一个问题:第一步里是不是要借记:原材料 、应交税费-应交增值税这两个科目? 第二个问题:后期会升为一般纳税人,收到发票后怎么入账?
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2022-01-10
老师您好,我想问问关于这个当月采购发票没有来的话做: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应付账款 等到收到发票之后再做: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进税额
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2022-09-13
老师,我19年的帐科目错了,借:管理费用51707.55 应交税费--应交增值税(进项税)3102.45 贷:应付账款54810 借:管理费用54810 贷:银行存款54810 这笔账在2021年,我应该这么来调整
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2021-08-12