送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-02-03 10:06

您好,月末的分录是不对的,就是一次将应交税费应交增值税全部转入应交税费未交增值税

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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