老师,这边申报增值税,你帮我看下,去年留抵的数,一直在上期留抵税额本月数里显示这样对吗
1/126
2024-01-10
在申报增值税的时候,填报进项税表的时候,第21行 上期留抵税额抵减欠款这一行的数是怎么来的
1/713
2022-12-01
一般纳税人报表,上期留抵税额是怎么来的?
1/3225
2018-10-21
一直没有销项,收到的进项发票可以提前认证吗?自动成为上期留抵税额吗?有没有时间限制?进项税额申报表有没有需要注意填列的?
1/596
2021-04-07
老师,我上期留抵税额是1382.03元,本月的销项是417.71元,本月的进项税发票的税额是955.53元,因为上个月有留抵,这个月的进项就没有抵扣,我是正常做账的,那我要怎么做税的结转分录,申报表上最后在留抵税是964.32 元
2/779
2022-11-11
请问,上期留抵税额74.50元,本期计提增值税的分录见图,分录对吗
7/909
2021-07-07
应交增值税期初余额在贷方的话上期留抵税额怎么算
1/993
2022-03-20
老师,我上期留抵税额是1382.03元,本月的销项是417.71元,本月的进项税发票的税额是955.53元,因为上个月有留抵,这个月的进项就没有抵扣,我是正常做账的,那我要怎么做税的结转分录,申报表上最后在留抵税是964.32 元
3/498
2022-11-11
老师,增值税附表二中“上期留抵税额抵减欠税”什么意思?举例说明,谢谢!
1/5092
2020-11-12
增值税纳税申报表中,主表的“上期留抵税额”是看上个月的资产负债表的什么栏?
1/1656
2014-11-29
这是8月份记帐公司给的数据,我核对了142513.85的数和9月的申报表里的上期留抵税额数是一致的。现在做完9月份的帐,要结转未交增值税,不知道分录该怎么做了 图二这么做我总觉得是错的。69330.91是9月份应纳增值税,142513.85是我们多缴在税局上期留抵税额,9月份的申报表里的期末留抵税额是73182.94
2/631
2018-12-19
我想问一下 资产负债表应交税费是正数 没有计提得税也没有未缴纳得税费 申报表上有上期留抵税额 是不是这里要调整一致
1/550
2021-10-07
我想问一下 资产负债表应交税费是正数 没有计提得税也没有未缴纳得税费 申报表上有上期留抵税额 是不是这里要调整一致,得怎么调整?
2/1018
2021-10-07
老师,下午好,我有一个难题,当期留抵税额为32万,计算的当期免抵退税额为42万,当期应退税额为32万,当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额=42-32=10万。   这种情况下,在计算下一个月的免抵退税额时,是不是就没有了上期留抵税额了?因为上个月的留抵税额32万完全参与到退税里面去了。这个理解是否正确啊?
1/692
2019-11-07
请问上期留抵的进项税,本来如何做账 本期有销项 ,本来没进项,本期销-上期留抵=负数(也就是说本期销减上期留抵还有剩余留抵这种) 本期没进项,只有上期留抵 留抵大于本期销的 这种怎么做账务处理请
1/624
2022-06-02
我想问下我上个月增值税申报表期末留抵税额为一万多,这个月填报表第13行上期留抵税额为0还是灰色的也修改不了,这种需要怎么处理
1/1461
2019-08-01
我想问下我上个月增值税申报表期末留抵税额为一万多,这个月填报表第13行上期留抵税额为0还是灰色的也修改不了,这种需要怎么处理
1/2498
2019-08-01
老师,这两个增值税申报表,一个是22年2月份的,一个是22年3月份的,2月份的表是期末留抵税额为0,3月份的表上的上期留抵税额却是70027.47。这是什么情况
4/435
2023-04-13
1.年度汇算清缴不是要调账吗? 2.税负率一般怎么算的? 3.还有比如上期留抵税额是1000,不想交税的情况下,还能开多少票,这个又是怎样的一个公式呢?
1/532
2016-09-30
增值税纳税主表中 有一栏是上期留抵税额是什么意思
2/1309
2015-11-11