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老师,请问分录 借:应付账款 贷:应收账款 做成了借:应收账款 贷:应付账款,后期应该怎么改?已经结账了
1/1420
2021-07-12
1、如果款本月打了 发票和商品次月收到 那分录做 借:预付账款 贷:银行存款 对吧 ?2、款本月打了 商品本月收到 发票次月收到,那分录做 借:库存商品 贷:应付帐款_暂估 借:预付账款/应付帐款 贷:银行存款 对吧?
1/554
2017-04-07
到期无力支付款项,分录是:借应收账款贷应收票据。那他的应收票据是原值还是利息加上原值?
1/1544
2019-07-23
老师,你好!假如我的进项是113(借方:库存商品,应交税费-进项,贷方应付账款)销售是226(借方应收账款226,贷方:主营业务收入200,应交税费销项26.采购和销售的分录都做好了。知道应该交税是13,那应交税费的分录怎么做呢?计提和交税的分录。谢谢!
1/856
2019-09-10
银行承兑汇票到期收到款项,摘要怎么填?借银行存款,贷应收票据是吗?
1/7189
2017-09-20
收到供应商的退款作 借银行存款 贷应付帐款还是红字借应付帐款贷银行存款
1/1256
2016-06-28
应收账款下的待转销项税额能不能和预收账款对冲?
1/827
2018-09-28
老师公司9月有一笔收入294578.87元,我们公司先开票给对方公司未收到款,在10月 才收到294578.87元,是这样做吗? 9月份未收到款 借:应收账款 294578.87 贷:其他业务收入291662.18 应交税费-应交增值税(销项税额)2916.62 10月份收到款 借:银行存款294578.87 贷:应收账款294578.87
5/54
2023-12-26
请问老师,选项 A借:坏账准备 贷:应收账款,这里应收账款已经减少了,为什么不影响应收账款的账面价值减少呢?还有选项D 也不明白
1/748
2020-07-17
老师我是这样做的,借应收账款总单位贷应收账款1和2分单位总和,可以不我不理解你负数
3/416
2016-12-23
如果对方挂靠,账务处理借:应收账款-业主,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税,然后把钱打给挂靠人的时候扣除税费和管理费用后,利润打给挂靠人借:其他应收款-挂靠人贷:银行存款,然后另甲同学跟说这样处理:到账做银行存款,贷应收账款业主,付应付账款业主,贷银行存款,税票另外挂账,月底计提税金。甲同学的解释没明白什么意思
2/1091
2019-03-28
老师,请问,我去年有张收入凭证做错了。是这一笔:借:应收账款106 贷:主营业务收入:100 贷;应交税费-增值税-销项税 6 吧100和6的数值调过来了,做成:借:应收账款106 贷:主营业务收入:6 贷;应交税费-增值税-销项税 100.了。现在应该怎么调账呢? 增值税申报表没有报错。只是账做错了
6/923
2022-09-09
贷款公司,放贷的利息,算不算销项税额?是不是贷款公司就没有增值税进项和销项呢?
2/1618
2021-01-07
收到财政拨款,借方 银行存款,贷方 专项应付款。 用于关于此项目支出,借方 管理费用 贷方 银行存款项目完成。借方专项应付款 贷方 营业外收入。这个时候有营业外收入了,利润表上30多万了,这个涉及企业所得税缴纳吗?还有分录做的对吗?
3/820
2018-07-14
当月销售额,还没有开发票,计提扣税和收入科目:借:应收帐款-某公司;;借:应交税金-销项税;贷:主营业务收入
1/379
2022-05-28
老师你好,我司收到客户的一张承兑汇票,因汇票金额大于付款金额,我司需将多出款项退给客户,借:应收票据,贷应收账款;借应付账款,贷银行存款,分录这样做是否正确?
3/3499
2019-12-16
购买产品,应付账款,货到票未到 借:库存商品 贷:应付账款 收到发票,应付账款产生利息 借:应付账款 库存商品(利息部分) 税(进项税额) 贷:银行存款 这样做对吗?
1/1152
2020-07-09
您好,我公司收到别公司打来的货款,做的贷方应收账款,但是后期和对方公司有业务,需要付他们服务费,这个业务怎么做能把应收账款项目冲掉?
2/977
2021-09-30
延期赔款的分录怎么做?是借:主营业务收入 贷:应付账款_延期赔款 还是借:应收账款 贷:应付账款_延期赔款
1/939
2018-02-24
借银行存款 贷应收账款 多收钱了,如何转其他应收款
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2021-11-19
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