老师,你好!假如我的进项是113(借方:库存商品,应交税费-进项,贷方应付账款)销售是226(借方应收账款226,贷方:主营业务收入200,应交税费销项26.采购和销售的分录都做好了。知道应该交税是13,那应交税费的分录怎么做呢?计提和交税的分录。谢谢!
且行且珍惜
于2019-09-10 14:35 发布 1091次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-10 14:37
借销项26
贷进项13
转出未交增值税13
借转出未交增值税13
贷未交增值税
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你好 发生销售退回直接 做原来分录的负数分录就可以 科目相同 金额负数
2018-12-17 16:26:18

你好 ; 借劳务收入的话; 借主营业务成本贷应付职工薪酬
2023-06-15 16:38:50

你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25

你好!你如果只是折让,不是退货,就不要做最后那个分录
2018-03-23 11:30:23

你好,具体的是什么业务的?
2022-12-10 11:15:19
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2019-09-10 14:55
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2019-09-10 14:58