帐上有一笔21年餐费当时记入管理费用,但一直没有 问
若不用支付了,转营业外收入 答
老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
老师,请问一下小规模纳税人公司可以开票给个人吗? 问
小规模纳税人公司可以开票给个人。 答
合作社购买的保险方面*中国平安财产保险股份有限 问
不能,要开票才能扣除 答
老师 12月底税务申报表进项税本年累计金额和全 问
进项税是根据勾选抵扣进项带出来的 答

借银行存款 贷应收账款多收钱了,如何转其他应收款
答: 你好,不用的,你们退回去就可以的。
承兑转给对方,对方直接全额轩给我方,没有业务往来,账务怎么处理处理,可以应收账款转其他应收款,然后银行存款收回可以吗? 老师从税务角度来讲,怎么处理最好?
答: 从哪个角度讲都不合适这么做 因为承兑汇票是建立在真实贸易背景基础上的债权凭证
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
总公司贷分公司收货款:借:银行存款 贷 应收账款*** 借:应收账款**** 贷:其他应收款-往来 分公司:借:银行存款 贷:其他应收款-往来 实际是分公司开的发票、分公司的业务,总公司收的货款 分公司和总公司走往来,分公司不显示应收账款的减少,只显示往来账户的减少,这个合适吗
答: 你好,收到款项计入其他应付款核算的
账务历史遗留问题:1、银行存款:账与实不符 相差280万 账上多2、其他应收款: 挂着480多万不明原因的其他应收账款应该怎么处理呢?
2018年有笔账记错了,借方:银行存款,贷方:其他应收款,这笔分录应该是借:银行存款,贷方:应收账款,今年19年发现这笔分录做错了,该怎么调????
听你初级课,欠款100万,计提坏账30万,后面收回了70万,老师的分录是:借:银行存款,贷:其他应收款,为什么是其他应收款不是应收账款?








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郭老师 解答
2021-11-19 15:11