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老师,未税的货款收入的会计分录是:借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款?
1/563
2021-01-25
老师公司9月有一笔收入294578.87元,我们公司先开票给对方公司未收到款,在10月 才收到294578.87元,是这样做吗? 9月份未收到款 借:应收账款 294578.87 贷:其他业务收入291662.18 应交税费-应交增值税(销项税额)2916.62 10月份收到款 借:银行存款294578.87 贷:应收账款294578.87
5/54
2023-12-26
问题: 支付预付款(预付建筑服务费),支付方在没有收到对方专票情况下,账务处理是否合理? 借:预付账款 贷:银行存款 接收方收到款项 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
1/1041
2019-04-27
10万收入,借银行存款10万,贷主营业务收入97087.38,贷应交税费/应交增殖税(销项税额)2912.62,税没交第二张凭证要不要再借应交税费/应交增殖税(销项税额),贷其他应付款(应交税费)
1/498
2017-04-05
何哥咧如做一单5000块生意钱入对公发票也开出了 借:应收账款—5000 贷:主营业务收入—4950 贷:应交税费—应交增值税—销项—50 然后再做一笔分录 借:银行存款—5000 贷:应收账款—5000 老师请问一下应付账款,其他应收,其他应付,预收款,预付也要向上面那笔分录做吗
4/707
2020-11-14
如果对方挂靠,账务处理借:应收账款-业主,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税,然后把钱打给挂靠人的时候扣除税费和管理费用后,利润打给挂靠人借:其他应收款-挂靠人贷:银行存款,然后另甲同学跟说这样处理:到账做银行存款,贷应收账款业主,付应付账款业主,贷银行存款,税票另外挂账,月底计提税金。甲同学的解释没明白什么意思
2/1091
2019-03-28
借银行存款 贷应收账款 多收钱了,如何转其他应收款
2/461
2021-11-19
1、如果款本月打了 发票和商品次月收到 那分录做 借:预付账款 贷:银行存款 对吧 ?2、款本月打了 商品本月收到 发票次月收到,那分录做 借:库存商品 贷:应付帐款_暂估 借:预付账款/应付帐款 贷:银行存款 对吧?
1/554
2017-04-07
老师 我现在收到12万付款,借:银行存款 贷:应收账款!然后需要我开发票!我开装修工程明细开出来12万记账应该这样!借应收账款 贷主营业务收入和应交税金!这样记对吧
1/850
2020-07-10
购买产品,应付账款,货到票未到 借:库存商品 贷:应付账款 收到发票,应付账款产生利息 借:应付账款 库存商品(利息部分) 税(进项税额) 贷:银行存款 这样做对吗?
1/1152
2020-07-09
收到进项票,借成本费用,应交进项,贷银行存款,然后下月转出怎么做,是借应交进项转出,贷应交进项吗
1/570
2017-12-07
原会计做预收款计入,应收账款贷方,现想做调整到预收账款贷方,做借:应收账款-甲公司 1万 贷:预收账款-甲公司 1万 可以吗?
1/1902
2018-11-27
7月借银行存款900 贷主营业务收入180 其他应付款720,10月才和财务说此前单子取消转预收账款,那我是借主营业务收入180 其他应付款720 贷预收账款900吗。是内账
1/126
2021-11-10
商城上面发出去货物做的是借:应收账款 500 贷:其他应付款-结算款 200 主营业务收入:297 销项:2.97 最终确认收入的时候,是借:银行存款 500 应收账款 500 还是银行存款:300 应收账款:300?
1/220
2021-01-10
应收账款负数金额是不是代表就是预收账款贷方正数金额?借:应收账款-100,贷:预收账款100?
2/1308
2019-02-20
应收账款质押贷款,如果应收账款有1000万,最多可以向银行贷多少钱?
1/2101
2018-12-08
应收账款和 其他应收款,应付账款 和其他应付款的区别
1/5523
2018-05-02
当月销售额,还没有开发票,计提扣税和收入科目:借:应收帐款-某公司;;借:应交税金-销项税;贷:主营业务收入
1/379
2022-05-28
老师,你好!假如我的进项是113(借方:库存商品,应交税费-进项,贷方应付账款)销售是226(借方应收账款226,贷方:主营业务收入200,应交税费销项26.采购和销售的分录都做好了。知道应该交税是13,那应交税费的分录怎么做呢?计提和交税的分录。谢谢!
1/856
2019-09-10
老师,民间非营利组织的项目服务款分首款、中期款、尾款,发票是收款时开。我能根据项目周期分摊收入吗?一次开发票的,借银行,贷预收,应交增值税,之后按月做,借预收,贷主营业务收入。分开开发票的,增值税按月做,借银行贷预收,借预收,贷主营业务收入,应交增值税
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2021-08-03
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