老师,应交增值税-转出未交增值税科目是什么时候用到的呢?为什么需要用到这个科目呢
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2021-11-10
老师,那个应交税-应交增值税-转出未交增值税,有借方余额,应该怎么做
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2020-10-27
老师 您好,2020年未做增值税结转,年末一次性增值税结转, 请问是这样结转地么? 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 11, 贷:应交税费-应交增值税-进项项税额 10 ,应交税费-转出未交增值税 1 计提当月增值税 借:应交税费-转出未交增值税 1.5,贷:应交税费-未交增值税1.5 这两笔分录的应交税费-转出未交增值税,金额是不是不会一样
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2021-01-03
本月做未开票收入600万,已经交税,下月在未开票收入冲红,下月应交税金是负数怎么操作
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2019-04-11
我们公司的资产负债表里面有个未交税金和其他未交款,可是税企通里面没有,请问给哪填
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2016-06-13
印花税申报如果合同中未标明不含税金是按什么金额交
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2023-08-08
销项税贷方金额5500,减免税借方金额2000,转出未交增值税借方金额3000,实际未欠税款。如何调账,差额记入哪里?
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2021-03-17
看下以下分录对吗?1、计提:借应交税费--应交增值税9618.68,贷应交税费--未交增值税9618.68 2、缴纳借:应交税费--未交增值税9618.68 借:营业外支出--14.43 贷:库存现金 9633.11
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2018-08-06
金马商贸筹建期-业务29 结转增值税查看视频讲解查看凭证 12月31日,结转增值税。 这个“转出未交增值税”什么意思? 分录:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 207822.13 应交税费—应交增值税—进项税转出 304.30 贷:应交税费—应交增值税—进项税 208126.43 借:应交税费—未交增值税 207822.13 贷:应交税费—应交增值税—转出
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2016-11-28
月底税金怎么计提? 月底税金: 1、增值税 进项大于销项可不作帐务处理 销项大于进项时,转出应交增值税 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 2、营业税、消费税、城建税等 借:营业税金及附加 贷:应交税费——营业税 ——消费税 ——城建税 ——教育费附加 3、其他如印花税、房产税、车船使用税、土地使用税等可在次月交纳时直接记入‘管理费用’,不用计提。 季末所得税 所得税为负数时可不作帐务处理 为正数时,计提应纳所得税 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 是
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2015-11-16
资产负债表中未交税金的数据是怎么来的呢
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2019-09-17
资产负债表中未交税金有负数对不对的?
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2017-12-21
老师你好!我们有一笔货物(商品),供应商已发货并开具了相关专票,但在运输途中导致全部损坏,不能入库,保险公司做了赔偿,赔偿金额是发票的未税金额,这样的话,我们这边怎么做分录的呢?谢谢!
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2022-03-29
资产负债表中未交税金显示负数代表什么
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2019-09-07
老师!您好!资产负债表上的未交税金是负数是什么意思啊?
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2019-09-14
老师,如图,销项大于进项,上期有留底,有应交税额,结转销项的会计分录怎么做?借:应交增值税-销项 32649.56 贷:应交增值税-进项28102.04 贷:应交增值税-转出未交增值税644.44 应交增值税-留底 3903.08?
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2021-01-14
我是小规模纳税人,有笔增值税应计提,是贷: 应交税费→应交增值税→已交税金 还是贷: 应交税费→未交增值税?
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2019-08-05
刚接手这个公司,是小规模纳税人。以前会计是这样做的,6月份开票时 借:应收帐款 贷:收入 贷 :应交税费--应交增值税-销项 7月份交税时,借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行,红冲时,借:应交税款-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-已交税金。这样对吗?对于小规模,我一直是这样做的,开票时借:银行或应收 贷:收入 贷:应交增值税-未交增值税,交税时 , 借:应交税费-未交增值税 贷:银行。哪个更好呢?
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2017-06-16
税控系统技术维护费账务如何处理?月未及下月月初开设了应蛟税费-未交增值税科目。月未:借:管理费用 330 贷:现金 330 下月初 借:管理费用 -330 借:应交税费-未交增值税 330
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2017-04-24
假如计提增值税4000元(有进项税额抵扣190元)和附加税200(有进项税额抵扣190元)帮我看下会计分录做的对吗? 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 4000 贷:应交税费—应交增值税—进项税额190 应交税费—未交增值税 3810 借:营业税金及附加200 贷:应交税费—应交城市维护建设费200
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2019-08-06