老师好,请问工商公示中纳税总额包含19年第四季度企业所得税么? 应该怎么计算呢
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2020-05-11
跨地区施工,企业所得税是在项目所在地预缴千分之二,机构所在地按余额缴纳企业所得税是怎么算呢
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2021-05-21
老师,您好!请问企业所得税优惠政策:从业人员300以内,总资产5000万以内,应纳税所得额100万以内,是按25%计算,缴纳是按20%,是吗?也就是说优惠了5%?
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2019-10-16
老师,请问我企业是一般纳税人,去年有一笔租房子的费用,从2018年9月到2019年7月,今年3月发票才拿回来,我作到今年3月的帐上了,借管理费用10万,贷现金10万,在今年的汇算清缴中,我把属于2018年9到12月的租房费3万元报到费用里了,去年12月的所得稅应纳税所得额为负的2万,我今年的汇算清缴的应纳税所得额为负的5万,我把2019年资产负债表的期初未分配利润也改成负的5万了,那我在3月作的费用10万是不是应该冲减3万?变成7万?
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2019-06-16
甲企业为增值税一般纳税人2017年都取得销售收入4000万元会计利润为80万元甲企业其他相关财务资料 (1)管理费用480万业务招待费25万新产品研发费用60万 (2)财务费用200万其中含向本企业职工借款而支付的利息70万元按年利润7%计息但是金融机构同期同类贷款利率为5% (3)营业外支出50万公益行捐赠30万支付税收滞纳金5万 (4)投资收益韩国债利息5万请计算甲企业2017年应纳税所得额
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2020-07-02
甲公司为居民企业,2018年度的生产经营情况如下: (1)销售收入5000万元,销售成本3570万元,销售税金及 附加140万元,缴纳增值税800万元。 (2)期间费用共计1040万元。其中,销售费用中含广告费2 80万元;管理费用中含业务招待费60万元;财务费用100万元,都是向非金融机构借款用于经营的利息支出,若按银行同期同类贷款利率计算,其利息支出为60万元。 (3)营业外收入10万元,为接受的货币性捐赠收入。 (4)营业外支出160万元,含合同违约金2万元;银行罚息3万元;工商部门罚款1万元;为乙企业提供与收入无关的担保,因乙企业破产而承担的负债20万元。 试计算甲公司2018年度的应纳税所得额和应纳税额。
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2023-05-30
一般纳税人小型微利企业,享受政策得前提是要应纳税所得额不超过100万,人数不超过80,资产总额不超过1000万,这三个条件是必须同时满足还是达到其中一个条件就可以?另外如果达到小微企业标准,所得说应纳税比例是10%对吗?还有别的优惠吗?共三个问题,谢谢老师
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2020-04-27
我公司是一般纳税人,资产总额不过5000万,人数不过300人,应纳税所得额为0,为什么税局不给定为小型微利企业?
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2022-04-25
小规模纳税人企业 里的 小微企业季报增值税,如果未达到应纳税所得额,计算出来的增值税是贷:计入营业外收入吗?
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2022-01-24
老师,关于六税两费的减免,通知说小规模纳税人、小微企业、个体工商户享受六税两费减半征收,请问: ①是不是只要符合小规模纳税人、小微企业、个体工商户其中一个条件,都可以无条件享受六税两费减半征收政策 ②如果一个小规模纳税人或个体工商户应纳税所得额超过了300万,虽然不再是小微企业,根据通知,是不是继续可以享受六税两费减半征收政策 谢谢
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2023-12-29
季度所得税里面主表里第13行,实际已预缴所得税额他的期间是什么时间呢?
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2017-10-30
非营利组织计提企业所得税的分录怎么做,计提企业所得税会影响利润吧,因为利润总额是根据业务活动表的净资产变动额的数来填的,那怎么确定应纳企业所得税呢。
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2019-07-15
小微企业应税所得额小于50万(含50万)可以享受按应税所得额的50%*20%来计算应交所得税,做分录的时候我是直接享受减免后的直做,还是要先原就将应税所得额计后,减免的部份做营业外收入-政府补贴,这样来做分录?
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2018-01-12
经营所得 预扣预缴里,累计全年应税所得额 的计算公式是什么?
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2022-06-28
年报减免所得税额比去年第一四季度减免所得税费金额大,除去预交的还有退税是什么原因呢?没有调过账
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2021-04-20
你好,12月企业所得税月底计提,公司有弥补亏损,这样就交不了所得税了,那么做账怎么写分录,还是借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税吗?应交税费有-企业所得税有余额怎么做,转到哪个科目
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2020-01-13
个人所得税经营所得纳税申报表(A)表里的利润总额这个数字怎么来的?
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2019-05-10
季度所得税申报表营业收入和成本所得利润就是纳税额?费用不抵缴吗?
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2020-01-07
早上好,年度所得税申报表中,"应纳所得额计算"一栏中的纳税调增金额可以自己自动加下去?加下去之后可以不做账务处理?我看到有份报表,本来利润是负数,但因为所得税要交销额的千份之二左右 ,直接在报表里面填纳税增加额
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2017-03-11
既然这样,我就想不通了,算应缴所得税的时候,还要收入减成本减费用乘以税率,不含税收入申报可以填,营业成本申报表可以填,费用不用填(想不通根据公式),税率有,当年累计已交所得税有,
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2015-08-30