某酒厂(一般纳税人)2020年7月5日将自产的白酒1000公斤销售给甲公司,不含税销售额50000元,销售给乙公司100公斤,税销售额6000元。货款已收,另收取包装物押金452元,月末返还400,其余的52元没收。要求计算增值,税消费税,并编制涉税分录
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2021-12-22
结转增值税时可以进项销项一起做分录吗?借应交税金-应交增值税-销项税,借应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税金-应交增值税-进项税额,
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2018-11-13
销售家用电器一批,取得价税合计销售额(即含税销售额)22.6万元,不含税销售额计算和销项税额计算
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2021-04-06
小规模增值税申报 季度不含税销售额是不是填第9行和第10行 那税款就是那个季度减免税款不是填20行吗 为什么点申报不行 说大于0.3小于0.5
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2020-07-15
小规模未开票收入3万填在总表第三行 税控器具开具的普通发票不含税销售额吗?那附列资料和增值税减免税明细表怎么写
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2019-07-10
小规模纳税人申报增值税主表第10栏已经填了免税销售额,系统总是提示让填写,这是什么原因呢?
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2022-07-15
原本小规模3%, 现在都减按1%税率了,不知道怎么填写增值税申报表了,不含税收入填写哪里也不知道了,税额自动算出都是按3算得,不是按减按百分之一税率算得税额。。。 我忽略这些,直接含税收入按百分之三税率填入主表的第10行,行么?还是第10行需要填写百分之一税率下的不含税销售额呢?
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2021-04-17
我想问一下,就是餐饮行业有充值这块,如果计算销售额,销售是算上充值的金额还是算充值了之后消费的金额,还有充值附赠送的金额怎么算销售里面
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2016-05-24
有一个业务问一下,发现19年6月有出口退税销售收入开普票14293.5元,其他国内销售,销项税减进项税后差额为应纳增值税额2292.26元,请问次月7月是不是扣缴税款2292.26元
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2019-10-31
我经营了一家企业,由于公司业务需要经常采购礼品赠送给我的顾客,当时计入了销售费用。目前税务局正在检查,要求我补缴增值税,属于视同销售行为,我也认同。 但是同时要调增我的所得税收入,提高应纳税额,让我补缴所得税
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2018-11-05
麻烦问下,收派服务费进项专票,是现金支付的,是不是要写一张报销单,作为附件,然后借;销售费用-收派服务费应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;现金
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2016-08-19
老师,我3月的账本来已经做完了。同事给了我一张专票。我勾选认证了。算在3月的账里面。就只有一张票。没有付款。我做的分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:销售费用 这样可以吗?
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2019-04-17
甲酒厂为增值税一般纳税人,2023年5月销售果木酒,取得不含增值税销售额10万元,同时收取包装费0.585万元、优质费2.34万元。已知果木酒消费税税率为10%,增值税税率为13%,甲酒厂当月销售果木酒应缴纳消费税税额的下列计算中,正确的是()。 A(10+0.585+2.34)x10%=1.2925(万元) B(10+0.585)x10%=1.0585(万元) C[10+ (0.585+2.34)=(1+13%)]x10%=1.26(万 D[10+0.585=(1+13%)]x10%=1.05(万元) 这个题怎么分析
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2023-12-13
你好,我是实操里面的申报增值税,外资代表处这一家企业,有一些问题不懂,不含税收入为73685.88,季度没有超过9万,未达起征点销售额不需要填73685.88吗?何况没有超过9万,还要交税吗?
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2017-12-20
建筑行业当月开销售发票的金额和当月百分比进度确认的收入金额不同,怎么交增值税?
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2020-04-09
我们是增值税小规模纳税人,在小微企业免税销售额那里填,是含税收入,还是不含税收入?
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2019-03-13
2019年5月10日,甲公司向乙公司销售商品1000件,每件商品标价为10元,(不含增值税),经协商,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,销售商品符合收入确认条件,甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,不考虑其他因素,甲公司应确认的销售收入为
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2022-03-30
甲公司为增值税一般纳税人,适用销售业务增值税税率为13%,安装劳务增值税税率为10%。商品,原材料售价中不含增值税。假定销售商品,原材料和提供劳务均符合确认条件,其成本在确认收入时逐笔结账,不考虑其他要素
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2020-12-29
小规模企业销售出去货物10w元,开普票和开专票税额相差多少啊?缴纳的增值税税率各是多少?出增值税还需要缴纳哪些税种呢?
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2022-03-11
(内账采购和销售不用做税额,按实际缴纳的增值税计入税金及附加,借:税金及附加-增值税 贷:银行存款)那计提时候要不要做呢?
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2018-11-14