老师,我3月的账本来已经做完了。同事给了我一张专票。我勾选认证了。算在3月的账里面。就只有一张票。没有付款。我做的分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:销售费用 这样可以吗?
咸猫鱼
于2019-04-17 08:56 发布 544次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-17 08:58
你好,不可以的,这样的分录是不对的
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前面两个对的,最后一个,借进项转出贷转出未交增值税
2019-08-06 14:42:22

你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

可以的
2017-09-04 22:00:33
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咸猫鱼 追问
2019-04-17 08:59
暖暖老师 解答
2019-04-17 09:14