老师,这笔分录是这样做的吗 以下暂都以美元来计算,借 银行存款60108.9 财务费用 49.81 贷 应收 60158.71 。我现在就是不知道这个财务费用是(60158.71-60108.9=49.81)还是下面那个发报行费用14.81
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2020-06-10
老师,这笔分录是这样做的吗 以下暂都以美元来计算,借 银行存款60108.9 财务费用 49.81 贷 应收 60158.71 。我现在就是不知道这个财务费用是(60158.71-60108.9=49.81)还是下面那个发报行费用14.81
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2020-06-10
计提工资时 借:成本费用 待:应付职工薪酬 发放工资时 借:应付职工薪酬 待:银行存款 应交税费—个人所得税 交税的时候 借:应交税费—个税 待:银行存款 这个分录对不对?
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2022-01-06
内账发工资我以前做是借:职工薪酬贷:银行。在转费用。借:营业费用-工资贷应付职工薪酬。代我那个会计说没必要这样做,叫我直接借:营业费用-工资贷银行存款对吗
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2017-08-06
加油站预付卡充值 10000元 借预付账款~中石化 10000 贷银行存款 10000 加油站开出专用发票 借管理费用~行车费 8620.69 借应交税费~增值税~进项税额1379.31 贷预付账款~中石化10000 ?
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2019-01-28
老师,我今年三月份收到了银行开出手续费和利息的发票,金额是2019年全年汇总的数据,但是发票上开的日期是2020年3月份的时间,手续费是专票,利息是普票。去年我以银行扣款凭证每个月己全部入帐借方财务费用,贷方银行存款。现在收到发票了,增值税专用发票我己经在今年3月份进行扺扣了,接着我要如何进行调帐处理,不知道该怎么做才好,所以想请问一下您?
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2020-04-09
老师,您好。请问:我们公司在外地有个建筑工程项目,劳务这块已经分包给劳务公司了,但是现在外省已经实行让施工单位实际发农民工工资,我们会从劳务费中扣除工资款,劳务公司正常给我们开劳务费发票。请问我们公司如何做账呢?1、发工资时:借:其他应收款-劳务公司 贷:银行存款2、收到劳务公司发票时:借:工程施工-劳务费 贷:银行存款/其他应收款(工资数),这样做行吗?如不行要怎么做?谢谢!
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2019-06-20
老师好!上月汇出一笔款,只注明设备费,未收到发票,于是做了借:管理费用 贷:银行存款。 本月收到发票,发现是固定资产,请问本月我应该怎么做?
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2019-10-21
我公司是软件行业,如果使用研发费用科目,是不是最后必须形成相应的软件(无形资产)?我公司受买方委托开发定制软件能计入研发费用吗?
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2017-11-28
我单位研发了一款软件,取得了软件著作权,但是不是自行研发,从外单位也购入了技术服务费。研发费用可以加计扣除吗??我单位是双软企业
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2020-07-01
收到专票,发票大于实际1000,不能换票,应该怎么做账,借成本费用发票金额,应交税费发票金额,贷银行存款,营业外收入?转出税金怎么做分录
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2018-11-29
公司与高校签订共建联合研发中心合同,每年给联合研发中心提供日常运行经费100万。这个100万可以计入我公司的研发费用,享受加计扣除吗?
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2019-05-17
公司购入软件系统和各种硬件进行整合,开发出一个新的平台系统,期间产生的各项费用是走研发支出吗?研发支出下细分各种费用项目?
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2019-04-24
要手动填现金流量表。一共发生计提10月工资,实发9个月。另外是银行手续费和利息。1、老师,现金流量表“支付的职工薪酬”是填实发工资是吗?2、“向法人借款填“取得借款收到的现金”?3.银行手续费填“支付其他与经营活动有关的限价”4、银行利息填哪里?
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2018-05-28
对于只有一个项目的地产行业来说,是否日常发生的管理费用、销售费用、财务费用在发生时都整理归集,到项目完工验收后分配结转呢?还是发生当月结转损益呢
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2021-11-23
请问老师,填费用报销单时一张单子填写3次费用不同日期发生的,发票金额总和有多的,但是按单次费用来核对原始发票就不一致,这样填写单子能行吗?
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2019-12-19
老师好,公司购买月饼发给员工,收到了发票怎么做会计分录?借:管理费用—职工福利费 贷:银行存款 发票上的进项税额不能抵扣所以全额计入管理费用,对不?
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2022-11-16
老师 公司为员工租房费用为9600元,去果然局代开发票金额也是9600元但期间发生了500元的修理费 银行实付款9100元 分录怎么写?中间发生的500元修理费计入哪里?
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2021-09-10
3月发生费用,因为没收到发票,所以做了预付账款,没做到费用里,企业所得税季度报是这样报的。4月收到发票了,现在想调账,直接在3月做费用,这样行吗?
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2017-07-12
老师好,银行退的账户维护费 借:银行存款 360 贷:财务费用~手续费 360对吗?
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2019-09-07