老师,我今年三月份收到了银行开出手续费和利息的发票,金额是2019年全年汇总的数据,但是发票上开的日期是2020年3月份的时间,手续费是专票,利息是普票。去年我以银行扣款凭证每个月己全部入帐借方财务费用,贷方银行存款。现在收到发票了,增值税专用发票我己经在今年3月份进行扺扣了,接着我要如何进行调帐处理,不知道该怎么做才好,所以想请问一下您?
道盛
于2020-04-09 10:51 发布 855次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-09 10:53
借财务费用 负数 借 进项税额,这个这么做就可以,
相关问题讨论

借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:以前年度损益调整
2020-03-10 14:02:00

借财务费用 负数 借 进项税额,这个这么做就可以,
2020-04-09 10:53:20

借销售。借销售费用,广告费,进项贷,银行存款。
2021-11-23 16:46:44

增值税(进项)贷方无发生额。
月底集中开具增值税发票的
借财务费用 负数 应交税费-增-进项税额
2017-07-26 18:14:34

借:库存商品300
应交税费-增值税-进项39
贷:银行存款339
2022-12-27 15:30:12
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