内账发工资我以前做是借:职工薪酬贷:银行。在转费用。借:营业费用-工资贷应付职工薪酬。代我那个会计说没必要这样做,叫我直接借:营业费用-工资贷银行存款对吗
芊茗
于2017-08-06 12:07 发布 902次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-08-06 12:24
老师那我还是按以前那样做是对的吗
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45

你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14
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