老师好!上月汇出一笔款,只注明设备费,未收到发票,于是做了借:管理费用 贷:银行存款。 本月收到发票,发现是固定资产,请问本月我应该怎么做?
激昂的指甲油
于2019-10-21 09:16 发布 566次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以这样做调整分录
借;固定资产,贷;管理费用
2019-10-21 09:16:34

购买直接借管理费用,贷银行款。
全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-04-15 09:46:12

你好,应该记录制造费用。
2019-05-04 23:08:58

第一个分录里面的固定资产折旧了吗
第二个,借固定资产贷累计折旧,做这个调整分录
2019-02-13 12:22:51

你好
是的,你的分录是正确的
2022-06-19 09:27:12
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