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年末转出未交增值税借方余额怎么处理
4/1279
2023-03-21
老师,每个月计提的增值税我现在是这样做账的,你看下。 借销项 贷:进项 转出未交增税 借:未交增值税 贷转出未交增值税
3/1102
2022-10-30
老师,您帮看一下这里。转出未交增值税这里的金额是合计数嘛
10/508
2021-04-13
不是借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税贷:应交税费_未交增值税
1/464
2017-09-22
月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理:借:应交税金--未交增值税贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)如果有应交未交增值税,借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税金--未交增值税每个月都要结转到未交增值税吗
3/985
2017-05-23
结转增值税, 借;应交税费-应交增值税-销项税额50,应交税费-应交增值税-转出未交增值税50, 贷;应交税费-应交增值税-进项税100 转出未交增值税 借:应交税费-未交增值税 50,, 贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税50, 账务处理对吗 应交税费-未交增值税在借方,表示留底,进项大于销项,对吗?
2/681
2022-06-04
老师结转进项和销项1、结转进项税额借应交税费(应交增值税转出未交增值税)贷应交税费应交增值税进项税额2、应交增值税销项税额贷应交增值税转出未交增值税3、结转应交增值税借应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税4、实际交纳借应交税费未交增值税贷银行存款。
4/1579
2016-10-27
季度申报,季末需要结转未交增值税吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样?
1/1299
2020-07-08
老师 为什么我这个转出未交增值税的期末余额不是383.39?
2/80
2021-07-12
已缴费了,去年没建帐 老师,补计提那不是一直在 转出未交增值税挂着吗
3/387
2022-05-09
老师,转出未交增值税的借方余额是什么意思?
3/464
2021-03-10
转出未交增值税,借方一直有余额是因为什么呢?要怎么处理?
1/283
2022-05-13
老师,转出未交增值税和未交增值税之前账上挂了个十几万的金额,要怎么处理?
1/390
2021-08-05
老师,这个转出未交增值税月末借方有余额对吗
1/76
2024-02-20
转出未交增值税的借方有余额,该怎么平掉?
1/3157
2021-01-30
老师我们是小规模 每个月需要做这两笔分录吗?1.转出未交增值税 2.计提地税
2/171
2023-03-13
老师,小规模企业月末的时候,需要转出未交增值税吗?
1/996
2021-02-25
老师,转出未交增值税是不是应该有借方余额呢
7/386
2023-11-29
之前会计遗留下来的往年累计的转出未交增值税借方有余额,怎么平账
3/1036
2022-11-19
转出未交增值税如果是月末借方余额,那么还需要再结转到 未交增值税里面吗
3/3700
2021-11-05
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