本期期末余额-本期减少发生额=期初余额+本期增加发 问
你好,对的这个等式没问题。 答
请问我们公司出口食品的,但是客户需要纸箱,所以也 问
你好,具体的什么问题的? 答
搬新厂的消防款算长期待摊的管理费用还是开办费? 问
你好!这个入管理费用就行 答
老师 像我们公司去参加广交会付的展位费 这个如 问
你好!这个是可以抵扣的 答
老师 请问7月份实行的5年内注册资金实缴,以前注册 问
你好!之前的企业是2032年6月30日之前 答
做未交增值税转出:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税应交税费-应交增值税-转出多缴增值税贷:应交税费-未交增值税
答: 你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
月末转出未交增值税借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税月末转出多交增值税借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)老师这个转进转出看不懂了
答: 你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理:借:应交税金--未交增值税贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)如果有应交未交增值税,借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税金--未交增值税每个月都要结转到未交增值税吗
答: 你好,多交不需要 做分录,未交需要做上述分录
邹刚得老师 解答
2017-05-23 11:34
邹刚得老师 解答
2017-05-23 11:54