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月末转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 月末转出多交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 老师这个转进转出看不懂了
5/2645
2020-07-27
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税借 应交增值税-转出未交增值税贷 应交增值税未交增值税月底做增值税结转这个对吗?
2/2022
2019-03-29
结转增值税时,应交税费-应交增值税-进项税额转出 与应交税费-应交增值税-减免税额两个科目 都是和进项税,销项税一样转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 吗? 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税 又转到应交税费-未交增值税 是吗?
1/621
2019-02-22
个增值税的事,平时做账时借:应交税费-应交增值税(进项税),贷:应交税费-应交增值税(销售项),月末,转未交增值税:借:应交税费-转交未交增值税。贷:未交增值税,第二月缴纳增值税,借:未交增值税,贷:银行存款。年末,结转进项和销项,借:应交税费-应交增值税(销项),贷:应交税费-应交增值税(进项税),贷:应交税费-转出未交增值税,是这样吗
2/775
2017-03-15
老师,进项税额1288861.82,销项税额1274954.95期末做分录借:应交税费-应交增值税-销项1274954.95 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)13906.87 贷:应交税费-应交增值税-进项1288861.82 然后再做分录借:应交税费-未交增值税13906.87 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)13906.87
1/690
2019-04-03
老师,如果本月销项大于进项,是不是要借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税?
1/498
2021-02-04
月末在结转增值税时,如果销项大于进项,需要写这个分录借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,然后再写一笔分录借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税还是直接写一笔分录借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
3/871
2018-09-07
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样剩下一个应交税费-应交增值税(转出未交增值税)如何处理?
1/3291
2020-11-14
缴纳增值税怎么做账,是借:应交增值税-应交税费-已交税金还是借:应交增值税-应交税费-未交增值税
1/1011
2018-10-26
税金计提缴纳结转的如下会计分录是否有问题,结转销项税,借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税。结转进项税额,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税金-应交增值税-进项税额。如果销项大于进项需要缴纳税金,计提税金 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税金-应交增值税-未交增值税。缴纳时 借:应交税金-应交增值税-未交增值税,贷:银行存款。月末结转损益,借:本年利润 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税。
5/867
2020-11-22
老师您好,这里有一笔分录,不知道这样做合法否,您帮解答解答一下。月末结转销项的分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增税
1/1940
2020-06-16
分录借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94 贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82 应交税费-应交增值税(减免税款)480 应交税费-应交增值税(未交增值税)173680.12 这样写分录对吗?
2/1106
2019-08-13
应交税费—应交增值税—转出未交增值税和应交税费—应交增值税—未交增值税的科目是一样的吗?
1/1094
2017-06-29
月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理:借:应交税金--未交增值税贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)如果有应交未交增值税,借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税金--未交增值税每个月都要结转到未交增值税吗
3/985
2017-05-23
结转增值税的时候,可以这样吗?借: 应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-进项税额,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
3/325
2022-03-21
已交税金主要核算什么项目呀? 我理解的是:月末结转进销项税额时 1.借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2. 借:应交税费——应交增值税—(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 3. 借:应交税费——应交增值税—(转出未交增值税) 贷:应交增值税——未交增值税 这样 对吗? 缴纳税款的时候 借:应交税费——应交增值税(未交增值税) 贷:银行存款
1/674
2022-03-10
回复:借:应交税费/应交增值税/未交增值税贷:应交税费/应交增值税/进项税额借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/未交增值税就是到时要做这步。然后把中间要交税的值转入
1/529
2017-03-06
应交税费-应交增值税 和应交税费-应交增值税-未交增值税 是一个意思吗
1/2862
2019-07-08
老师,新公司首次开票;进项有留底月底结转增值税 借:应交税费--应交增值税(销项) 应交税费--应交增值税--转出多交增值税 贷:应交税费--应交增值税(进项) 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税--转出多交增值税 老师这个分录对吗?
1/112
2024-04-12
计提增值税,借应交税费~应交增值税~转出未交增值税~~~贷应交税费~应增值税~未交增值税~~交税时,借应交税费~未交增值税,贷银行存款。想问,应交增值税专用账薄中,未交增值税要填在哪里,只有已交税金,可以自己增加一栏吗
1/428
2019-07-23
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