你刚才说其他应收,其他应付需要分析计入相应栏次,而不能这样简单加减的,那现在该怎么做
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2017-08-22
老师,有个户要求从公户转给个人不让挂其他应收或其他应付,我该怎么入账
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2020-04-13
我想请问一下就是之前购买东西,支付有押金,但是押金没有做其他应收,直接做了费用,我现在收回押金怎么做账,现在都不能冲这笔,做其他业务收入可以吗?
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2022-04-20
甲公司各乙公司应收的出租包装物租金100元,甲公司会计分录 借:其他应收款 100 贷:其他业务收入 100
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2020-02-02
为什么销售货物的分录是借其他应收款 贷其他业务收入,没有应交税费呢?
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2022-02-11
老师您好,生产手机设备的企业,现被委托加工手机零配件,加工完成的产品已发给对方,发票也已开对方,款项未收到,分录是这样吗:借:其他应收款 贷:其他业务收入、销项税额?
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2019-11-25
请问老师,主营业务,如果没收到钱,就用“应收帐款”,然后其他业务收入,如果没收到钱,就用“其他应收款”对吗?
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2020-03-19
1月招标保证金原会计做的是借:管理费用 贷:银行存款 退回保证金 做借:银行存款贷:其他业务收入刚接账给红冲了,更正为借:其他应收款贷:银行存款。问利润表为什么本月数没有变动啊?红冲更正与否利润表本月数都没有变动?不明白
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2022-04-04
我们出租给别人住房,他们会给我们钱,我们现在在房子里面买的家具之类的,但是全是普票,我们怎么记账。借其他应收款 贷银行,他们给我们钱的时候,借银行 贷其他应收,如果多给我们一块管理费,我们把管理费单独记收入。第二个方案,我们采购进入成本,借固定资产 贷银行,给钱的时候,借银行存款 贷其他业务收入。第二个方案因为没有进项,所以交税多,不知道哪个方案正确。@玉老师
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2021-12-02
我们出租给别人住房,他们会给我们钱,我们现在在房子里面买的家具之类的,但是全是普票,我们怎么记账。借其他应收款 贷银行,他们给我们钱的时候,借银行 贷其他应收,如果多给我们一块管理费,我们把管理费单独记收入。第二个方案,我们采购进入成本,借固定资产 贷银行,给钱的时候,借银行存款 贷其他业务收入。第二个方案因为没有进项,所以交税多,不知道哪个方案正确。备注:请有政府会计经验的老师回答,谢谢。
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2021-12-02
其他业务收入,的收款,记入什么会计科目,是其他应收款科目,还是应收账款科目
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2019-06-13
老师我们买了两台空调,原价9260。旧空调折价400。实付8860。原来的空调我们公司账上没有,这400怎么处理? 借其他应收-——空调折价400 贷其他业务收入392.23 增值税7.77 借。固定资产9260 贷其他应收款400 银行8860对吗?400是不是申报时候属于无票收入?400的税率3%减半征收吗
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2019-08-21
老师您好:单位出租一柜台,租期是半年,每月租金2000元,满半年一次性收齐租金。是不每个月都要做分录:借:其他应收款 2000元 贷:其他业务收入 2000元。可不可以等第7个月收到租金12000元时,一次做:借:银行存款 12000元 贷:其他业务收入 12000元。
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2016-05-16
老师你好,我想问一下电费分割单开给对方的金额是否应该计入其他应收款,还是应该计其他业务收入?
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2019-09-12
柴油都是借的没有付款,所以我做了暂估入帐,等次月红字冲销后再做正确分录。但是我们的柴油在销售时不知道成本的情况下,结转柴油成本时我同样也做暂估吗? 借:其他应收款-柴油-车队-车号 贷:库存商品-柴油 (暂估) 其他业务收入-柴油(暂估)
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2021-10-09
备注:请有政府会计经验的老师回答,谢谢。我们出租住房给z.f使用,他们会给我们钱,我们现在在房子里面买的家具之类的,但是全是普票,我们怎么记账。借其他应收款 贷银行,他们给我们钱的时候,借银行 贷其他应收,如果多给我们一块管理费,我们把管理费单独记收入。第二个方案,我们采购进入成本,借固定资产 贷银行,给钱的时候,借银行存款 贷其他业务收入。第二个方案因为没有进项,所以交税多,不知道哪个方案正确。
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2021-12-02
出租固定资产租金是其他业务收入还是其他应收款
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2022-03-05
2018年的账务: 借:其他应收款 161.22 贷:其他业务收入 138.98 应交税费-销项税 22.24 借:银行存款 161.22 贷:其他应收款 161.22 因发票开错,2019年红冲此账务,如何做账? 又重新开发票(金额未发生变化),如何做账?
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2019-04-24
代骑手缴纳报险,记入其他应收款,如果买衣服100送报险,应该怎么处理? 借:银行存款 100贷其他业务收入。保险这块是不是不用提现
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2020-06-06
单位主营农产品加工业务,最近有位个体户临时租赁我单位一块场地存放东西,合同已经签订,租赁费总共6000元,当月其先预交了1000元,这分录可不可以这样做:借:其他应收款-租赁费 6000,贷:其他业务收入 6000,然后再借:库存现金 1000 ,贷:其他应收款-租赁费 1000?
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2017-04-02