老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

你刚才说其他应收,其他应付需要分析计入相应栏次,而不能这样简单加减的,那现在该怎么做
答: 其他应收借方余额加上其他应付款借方余额计入其他应收款;贷方余额计入其他应付款
老师,请问我们公司有个挂靠社保的,提前收取了别人的社保款〔也是预收了几千〕,前任会计计入其他应收款的贷方,现在这个其他应收款出现负数,后期缴纳社保时已经混了,请问他这种入账可以继续下去吗?我还是将其他应收调整为其他应付哼合理?按他之前的录入存在金额的误差了,我也不知道如何调整好?请老师指点,谢谢
答: 你好 这个其他应收款 贷方 最好调整为其他应付款 明细科目写清楚
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
缴纳社保时:借方是个人缴纳的,到底是计入其他应付款还是其他应收呢
答: 你好,是你们垫付的还是?





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初升的朝阳 追问
2017-08-22 17:37
袁老师 解答
2017-08-22 17:40
初升的朝阳 追问
2017-08-22 17:42
袁老师 解答
2017-08-22 17:49