老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

甲公司各乙公司应收的出租包装物租金100元,甲公司会计分录借:其他应收款 100 贷:其他业务收入 100
答: 如果不考虑税可以这么做的
老师,房厂出租,我计提了,借,其他应收款-某公司,贷,其他业务收入-租金收入,这个是我每个月都计提的,但是到了年底要开票了,开票的会计分录我就不会做了,
答: 你好 ; 借方走应收账款; 不是其他应收款哦 ; 你之前报了无票收入报税没有 ?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我们单位有两个帐套,是这样的:有一笔收入汇错到了另外一个帐套银行账户上面,就为A吧,A帐套银行当时代收了,现在转回B账套账户上面了,出钱的那一方会计分录是做借:其他应付款 贷:银行存款 是这样吗?收钱的账户不知道要怎么做才好,因为转回来的这笔账是要做到其他业务收入里面的,如果直接做借银行存款 贷其他应收款 ,那其他业务收入怎么办,请指教
答: 收钱的一方是 借:银行存款 贷 其他应付款 实际的销售方是 借:其他应收款 贷:其他业务收入 收到钱时 借:银行存款 贷:其他应收款









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