老师您好,本月有销项,进项,转出未交增值税有余额,我结转税金这样可以吗?借应交税费-销项贷应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税这样可以吗?
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2023-02-07
房地产企业,留抵税额是 进项税额 销项税额 进项税额转出,减免税费,转出未见增值税,和房企预交增值税。怎么加减得出留抵税额?谢谢
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2020-06-04
已经认证,先按照正常的做进项分录借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款红冲 做进项转出是否直接这样借:库存商品贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)应交税费-应交增值税(进项税额) 和应交税费-应交增值税(进项税额转出)不用再做分录吗?
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2019-03-28
直接销售材料,结转材料成本时,要做进项转出吗
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2019-07-05
月底结转应交增值税 借 应交税费-应交增值税{销项-(进项-进项转出的)}请写个具体例子说明一下
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2020-04-30
老师,想问下出口退税:比如目前公司出口一批货物,购买这批货物材料的进项税是110万(已经抵扣)。现在说可以享受出口退税,目前账面留抵税额是68万,税局说要做出口货物的进项税额转出。我理解是将110万已经抵扣进项税退给我,本期应该缴纳110万销项税(进项税额转出导致的销项税),同时可以使用留抵税额68万,综合可以收到42万税金退还,我理解正确吗?
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2024-03-12
请教个问题:供应商上游企业之前没有回函,导致我们进项税额转出几万元,现在供应商上游企业已回函,我也已经打电话给我们的专管员确认了,他说回函正常,叫我下个月申报税时提前两天把申报表拿给他,抵税,是不是下个月就可以正常抵税了,因为我这个月要开好多销项发票,但是我现在又很缺进项,我怕把客户的开发票了,下个月那些转出的进项又不给抵扣了
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2019-08-13
18年12月已经认证了发票,然后19年1月开了红字信息表,在申报1月的税,主表填了进项税转出,那我1月做账的时候,要做一笔借进项税转出,贷进项税吗,但销项负数发票,对方2月才给到
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2019-03-19
年末结转销项税进项税和转出未交增值税,还有一个税盘280,分录怎么转?
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2020-03-23
老师,每月的进项和销项税额都要结转到“转出未交增值税”吗? 比方当月只有进项,没有销项也要这样结转吗? 正确的结转分录请给一下
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2022-07-12
应交税费--应交增值税--进项转出 最后怎么结转呀
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2017-03-17
公司因为一些原因,将以前年度的进项税额进行转出,借:以前年度损益调整;贷:应交税费-应增(进项转出)。然后再将以前年度损益调整结转,对吗?
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2018-07-16
请问。6月做了留底税金。7月做了进项转出。6月的帐做了留底税的库存商品结转成本。7月如果做做了进项转出的话。需要做分录转出留底库存吗?
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2019-07-13
我们是进出口企业,有一批价值不高的货物客户要求空运,这样一来我们收到了专票,开出出口普票,又不退税,请问:那专票我需要去认证吗?进项税部分怎么做账呢?
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2022-01-25
红字发票手动填写到附表二的进项税额转出后,还需要手动填写到主表的进项税额转出那吗?,还是说会自动出来呢?
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2017-11-02
老师,你好,商品已经卖出,但这批商品的进项税额要做转出,请问转出的进项税额要借记库存商品还是主营业务成本呢?
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2018-08-07
老师,我是一般纳税人;之前抵扣的进项发票出现异常,需要进项转出;我现在已经转出;需要问一下这个分录该怎么写?
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2023-11-14
进项转出现在申报出现这个问题,怎么处理呢
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2022-01-12
在税务局缴纳了行转出的以前年度进项税,借,以前年度损益调整,贷,应交税费―进项税额转出。1000元老师,这样的话。我们这个月在填写增值税主表的时候就不用把转出已缴纳的1000元在增值税中填列。避免重复转出缴纳。这样。这个月增值税主表弟14行进项税转出就是0,填写多栏增值税明细账的时候。是把1000元写在进项转出那吧。自己就明白有一个转出进项。税务系统中没有
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2019-01-20
老师,开的发票进项,比入账的进项要大,如何转出?已在税务认证
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2019-02-26