存货盘点时候管理不善的损失(无法赔偿)计入管理费用还是营业外支出?进项税额转出的分录是什么?
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2019-12-25
18年12月已经认证了发票,然后19年1月开了红字信息表,在申报1月的税,主表填了进项税转出,那我1月做账的时候,要做一笔借进项税转出,贷进项税吗,但销项负数发票,对方2月才给到
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2019-03-19
已经认证,先按照正常的做进项分录借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款红冲 做进项转出是否直接这样借:库存商品贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)应交税费-应交增值税(进项税额) 和应交税费-应交增值税(进项税额转出)不用再做分录吗?
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2019-03-28
直接销售材料,结转材料成本时,要做进项转出吗
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2019-07-05
你好!我们是商品配件,进项税额转出了一部分,而销项税额和进项税确没转出就交了增值税和附加税,后发现进项税额有笔没认证,增值税和附加税就多交了,怎么做分录,怎么办,谢谢
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2019-10-11
老师,想问下出口退税:比如目前公司出口一批货物,购买这批货物材料的进项税是110万(已经抵扣)。现在说可以享受出口退税,目前账面留抵税额是68万,税局说要做出口货物的进项税额转出。我理解是将110万已经抵扣进项税退给我,本期应该缴纳110万销项税(进项税额转出导致的销项税),同时可以使用留抵税额68万,综合可以收到42万税金退还,我理解正确吗?
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2024-03-12
请教个问题:供应商上游企业之前没有回函,导致我们进项税额转出几万元,现在供应商上游企业已回函,我也已经打电话给我们的专管员确认了,他说回函正常,叫我下个月申报税时提前两天把申报表拿给他,抵税,是不是下个月就可以正常抵税了,因为我这个月要开好多销项发票,但是我现在又很缺进项,我怕把客户的开发票了,下个月那些转出的进项又不给抵扣了
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2019-08-13
年末结转销项税进项税和转出未交增值税,还有一个税盘280,分录怎么转?
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2020-03-23
我们是进出口企业,有一批价值不高的货物客户要求空运,这样一来我们收到了专票,开出出口普票,又不退税,请问:那专票我需要去认证吗?进项税部分怎么做账呢?
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2022-01-25
公司因为一些原因,将以前年度的进项税额进行转出,借:以前年度损益调整;贷:应交税费-应增(进项转出)。然后再将以前年度损益调整结转,对吗?
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2018-07-16
在税务局缴纳了行转出的以前年度进项税,借,以前年度损益调整,贷,应交税费―进项税额转出。1000元老师,这样的话。我们这个月在填写增值税主表的时候就不用把转出已缴纳的1000元在增值税中填列。避免重复转出缴纳。这样。这个月增值税主表弟14行进项税转出就是0,填写多栏增值税明细账的时候。是把1000元写在进项转出那吧。自己就明白有一个转出进项。税务系统中没有
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2019-01-20
红字发票手动填写到附表二的进项税额转出后,还需要手动填写到主表的进项税额转出那吗?,还是说会自动出来呢?
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2017-11-02
老师,你好,商品已经卖出,但这批商品的进项税额要做转出,请问转出的进项税额要借记库存商品还是主营业务成本呢?
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2018-08-07
老师,我是一般纳税人;之前抵扣的进项发票出现异常,需要进项转出;我现在已经转出;需要问一下这个分录该怎么写?
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2023-11-14
老师,每月的进项和销项税额都要结转到“转出未交增值税”吗? 比方当月只有进项,没有销项也要这样结转吗? 正确的结转分录请给一下
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2022-07-12
某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑,购入时原价10000元,增值税进项税额额1300元,进项税额已认证并抵扣,企业作为固定资产核算。截至丢失时,已计提折旧额3000元,收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少? 按比例进项税额转出为什么1300✘70%
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2021-12-31
老师,开的发票进项,比入账的进项要大,如何转出?已在税务认证
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2019-02-26
2018年和2019的记入的进项税额,可以在2020年做申报时进项转出吗
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2020-10-19
老师,一般纳税人简易征收,进项税是认证了才做进项转出是嘛
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2020-07-08
老师,上个月我们进项抵扣之后又进项转出了,这个账要不要做?
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2024-07-11