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在税务局缴纳了行转出的以前年度进项税,借,以前年度损益调整,贷,应交税费―进项税额转出。1000元老师,这样的话。我们这个月在填写增值税主表的时候就不用把转出已缴纳的1000元在增值税中填列。避免重复转出缴纳。这样。这个月增值税主表弟14行进项税转出就是0,填写多栏增值税明细账的时候。是把1000元写在进项转出那吧。自己就明白有一个转出进项。税务系统中没有
1/564
2019-01-20
公司因为一些原因,将以前年度的进项税额进行转出,借:以前年度损益调整;贷:应交税费-应增(进项转出)。然后再将以前年度损益调整结转,对吗?
1/1728
2018-07-16
应交税费--应交增值税--进项转出 最后怎么结转呀
3/740
2017-03-17
直接销售材料,结转材料成本时,要做进项转出吗
1/1064
2019-07-05
红字发票手动填写到附表二的进项税额转出后,还需要手动填写到主表的进项税额转出那吗?,还是说会自动出来呢?
1/966
2017-11-02
老师,你好,商品已经卖出,但这批商品的进项税额要做转出,请问转出的进项税额要借记库存商品还是主营业务成本呢?
1/884
2018-08-07
老师,我是一般纳税人;之前抵扣的进项发票出现异常,需要进项转出;我现在已经转出;需要问一下这个分录该怎么写?
9/510
2023-11-14
老师这个分录错在哪里? 购入货款100万,其中税款20,货款80 借:存货 80 应交税费-应交增值税-进项税 20 贷:应付款 100 进项税转出 借:存货 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 月末结转 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 20
1/626
2021-02-03
请问老师9月的应交税金怎么算?是不是销项-进项,还是销项-进项+上期进项转出-上期已交税金?
2/351
2020-10-19
出口免税销售对应的进项税额是当月要做转出还是可以到12月份累计做转出?跟内销的进项税额比例应该要怎么算?
2/495
2024-01-06
进项转出现在申报出现这个问题,怎么处理呢
1/75
2022-01-12
老师,开的发票进项,比入账的进项要大,如何转出?已在税务认证
2/554
2019-02-26
2018年和2019的记入的进项税额,可以在2020年做申报时进项转出吗
1/593
2020-10-19
老师,一般纳税人简易征收,进项税是认证了才做进项转出是嘛
3/749
2020-07-08
老师,上个月我们进项抵扣之后又进项转出了,这个账要不要做?
1/6
2024-07-11
生产型进出口退税 年末是否需要将内销销项税和进项税结转
1/434
2023-04-13
你有已认证未抵扣进项税额 已认证未抵扣进项税额怎样转出
1/1661
2018-12-12
我想问下进项票我不想抵扣我要转出怎么转呀
3/330
2021-12-13
上个月一张增值税发票的进项金额多做了0.06,成本没有影响,这个月调整是贷方进项税转出0.06还是借方进项税红字冲0.06?
1/548
2017-04-25
老师,我对这道题不是很懂,因为都是借方都是进项税,贷方有一笔进项税转出···为何最后是变成未交增值税呢···不是要用来抵扣的吗
1/609
2016-08-15
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