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请问汇算清缴年度纳税申报表中调增了,那年度报表中未分配利润要调整吗?以前年度做的调增都未调整年度报表数,都是按照12月报表填列的。
1/2084
2019-04-27
老师,我在建账时,给我交接工作的那个会计把未分配利润借贷方整错了,现在怎么调整,已经结过账了,不能反结帐了,现在改怎么调整
1/962
2021-03-28
固定资产发票在6月份记错科目录入原材料,6月领用材料,结转成本的金额还包含了之前录错的分录,想问一下7月份怎么调整
12/301
2023-07-30
我补录的以前年度损益的费用均为实际业务才把发票拿来,入账后怎么调整我的银行存款及现金期初账利润分配未分配利润账呢??? 我是账套的报表不懂只调整给税局申报的报表期初余额吗?
4/77
2022-04-12
请老师帮忙看一下,下面这个题,关于资产负债表日后调整事项的,根据资料二,第一步的会计分录我明白,但不明白第二和第三步,为什么在调整递延所得税资产的时候分两步,为什么要这样做?题在下图
1/847
2020-07-26
老师,上年度把一台电脑记成借,管理费用,贷,其他应付款。现在开回票,超过规定金额。需要调整成,借,固定资产,贷,银行存款。这样写分录对吗。汇算清缴这块儿,这个固定资产部分怎么调整(小规模纳税人)
4/850
2019-05-26
公司购进一些韩国养生壶,目的是:给客户免费的礼品。1.购进的时候是借:银行存款 贷:库存商品吗?2.分发出去给客户的话分录要怎么写?3.汇算清缴的时候需要调整吗?如果需要的话应该怎么调整?
1/1006
2019-11-06
去年社保员工个人支付部分员工少计算了1000,员工应该付3000,分录做成了2000,公司交的社保部分多算了5000,总共应该付8000,帐做成了13000,今年调整的分录怎么做呢?
1/853
2018-06-29
去年我预缴企业所得税,年末发现亏损,我当时分录直接做了红冲,现在我想修正红冲这个分录,想修改正确,等到汇算后才进行正确的调整,那我现在应该怎么做分录修正?
2/9
2023-03-14
老师早上好!我们公司在2017年6月出了一笔账:借:银行存款,贷:预收账款—某某公司;到现在才发现这笔账是当时出错了,正确应该是:借:银行存款,贷:主营业务收入。想在2019年3月的账做调整,请问改怎么调整回来?请老师帮列出具体步骤的调整分录!!感谢!!
1/301
2019-04-12
老师早上好!请问用了以前年度损益调整科目之后,增加的或减少的企业所得税会影响到以前年度的利润表吗?这个调整分录不需要用到所得税费用科目,如果影响以前年度的利润表,那么调整的所得税在利润表中哪里体现出来呢?
8/466
2022-04-29
老师,公司销售游戏币,去年会计把返利做成了收入,计算了销项税,多交了4456元销项税,今年做帐调整把去年的这笔分录冲销了,那这笔多交的销项税怎么做帐调整?因为冲销后账上的未交增值税与国税系统相差冲销这个数字 账上如何调整呢?
1/824
2018-04-12
老师,在长投中,比如说第一次投资按权益发核算,借: 长投-投资成本 贷:银存 借:长投-损益调整 贷:投资收益 第二次,合并后的分录是借:长投 (1+2)次 的 贷 :银存 /长投-损益调整 /资本公积-资本溢价 ,把损益调整的科目结转了,那投资收益不用结转吗?
2/1394
2019-05-27
广告费调整调增项,如果是负数怎么办 无形资产减值准备属于调整调增项目吗
1/1515
2021-12-02
“不是的, 你这个是属于以前年度损益调整。 你如果直接调整年初,那你的财务数据就不延续了。 你是直接在调整分录当期调整期初余额”老师,你说的这段话我没懂,1.就是我之前的资产负债表中,在期末余额中调整数据是没错的吧?2.“未分配利润”项目的期末余额 等于 其年初余额 加上 当期利润表中净利润的本年累计数 再加上 以前年度损益调整数 这样是没错的对吧?3.如果2是没错的,那我之后的月份填资产负债表中填“利润分配”期末余额数据,是都要 加上 之前的以前年度损益调整的那2200吗?4.这样会直到下一个年度才能转入年初余额是吧?5.为什么我在网上查到的用了以前年度损益调整科目,他们都说是要调整资产负债表的年初余额呢?网上他们的说法有问题吗?
1/980
2020-01-20
17年的汇算清缴现在有数据错误,更正申报了,其中营业成本 附加税 管理费用都发生了变化。所以最后利润也变化了。因为利润本来是亏的,调整后还是亏的,所以没有所得税要调整。但是这张一来,18年的期初数就跟原来的不一样了。那现在18年的报表要怎么调整呢?是要改期初数呢还是做分录调整呢?
1/639
2018-09-13
老师您好!请问19年发现18年的一笔预收账款记错一级会计科目,请问本年度怎么做调整 18年会计分录:借:预收账款200305 贷:应交税费 贷:主营业务收入 正确的分录应为:借:预收账款200301 贷:应交税费 贷:主营业务收入 19年发现预收账款200305余额为负数,现在应该怎么调整,辛苦老师告诉我分录,谢谢!
4/1097
2019-10-10
用了以前年度损益调整科目是否要调整申报报表?
1/5729
2021-04-08
发行债券有利息调整,怎么长期借款还有利息调整?
1/1261
2019-12-04
广州社保基数现在还调整吗?还是6月一起调整呢?
1/1001
2019-03-18
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