老师,你好,请教一下:我公司6月在税务局更正申报了去年9月的增值税和企业所得税年报报表,增加收入10万,补交了增值税和企业所得税,我6月的会计分录应该怎么做呢?
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2022-06-10
老师您好:城建税和教育费附加的计税依据是增值税、消费税,有交增值税就用增值税ⅹ适用税率,有交消费税的就用消费税x适用税率,如果增值税和消费税都有交,那就是(增值税+消费税)x适用税率,请问老师这样理解对吗?
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2021-03-16
交增值税的单位为什么要交营业税?
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2017-05-30
销项税减去进项税,加上转出未交增值税吗
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2019-05-30
上个月时纳税辅导期最后一个月,增值税专票入账还没认证,做了“应交税费——应交增值税(进项税额)”这个可以下个月调整分录吗?怎么调比较好?
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2017-07-20
销项税贷方781333.47、进项税借方773775.96 有留抵20359.18。减免税借方440,转出未交增值税借方27456.69!老师,请帮忙写个结转的分录!主要是不平,差20!11月有冲减减免税20,之前是460!增值税申报表里的应纳税额减征额(画起来的)得填入—20吧?我上月没填,这个月申报的时候我填上可以么
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2020-12-31
请问老师,上月 应交税费-应交增值税-销项税额比实际缴纳增值税额多了0.01,怎么处理?
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2016-10-19
您好,请问我这个月计提增值税发现我的应交税费,应交增值税科目余额多出来两分钱,是因为我这个月汇总了一下我本年的销项税额,发现对不上,就调了一下,然后导致现在应交增值税余额多出来两份钱,这个我应该怎么调啊
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2022-05-31
#提问#对外捐赠无形资产,这个视同销售的话,增值税税率是多少?贷方的应交税费——应交增值税是不是等于无形资产的公允价值*税率?
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2020-04-22
费用类增值税专票进项之前都做到应交税费-应交增值税(待认证进项税)里面了,现在认证过后借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 但是登明细账本时不知道该咋登了,原来的待认证就是在借方,现在贷方的待认证咋弄?
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2019-01-08
如果当月销项税4万元,进项税3万元,当月预交增值税2万,月底是否计提附征税?需转出未交增值税多少?
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2017-06-21
年末结转全年进项税销项税和转出未交增值税,摘要写什么
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2020-03-09
每年年初是不是要将 销项税,进项税 分别转入到 转出未交增值税? 分录怎么写
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2019-05-22
销项税,进项税,转出未交增值税。月末结转以后有余额吗?
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2019-06-19
你好,我2018年做计提增值税是这样做的借:应该税费-增值税销项税额,贷:应交税费-未交增值税, 现在2019年可以修改2018你的凭证吗
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2019-10-22
销项税贷方金额5500,减免税借方金额2000,转出未交增值税借方金额3000。如何调整,差额记入哪里?
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2021-03-17
一月,我的销项税100 进项税50 我需要缴纳50税金,我做了会计分录(借;应交增值税-转出未交增值税50 贷:应交增值税-未交税50. 缴纳时候:应交增值税-未交税50 ,银行存款),这样我的转出未交就挂账50的余额了,销项大于进项的时候, 进项 销项、需要缴纳的税金每个月都要按你发的分录结转是吧,进项大于销项的时候呢?转出未交增值税就变成转出多交增值税?
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2022-05-24
1、关于在内账里,对于不真实交易的账务处理,计提增值税的分录是? 2、内账里,银行支付增值税,分录:借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款
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2016-11-24
想问老师,本期增值税减免了,负债表的应交税费怎么样填?
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2019-07-17
老师小规模增值税减免是计入营业外收入还是应交税费——转出未交增值税
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2020-04-06