老师,你好,请教一下:我公司6月在税务局更正申报了去年9月的增值税和企业所得税年报报表,增加收入10万,补交了增值税和企业所得税,我6月的会计分录应该怎么做呢?

陪你考证的初级班主任
于2022-06-10 09:13 发布 1320次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
你好,不可以的,税务局是按照行业利润率算的
2022-03-13 17:54:51
不光是补交了税呀,你肯定还调整额收入,收入是多少?
2022-06-10 09:32:12
你好 ; 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税 ; 借 应交税费-企业所得税 贷:银行存款 增值税借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-06-10 09:20:29
对,这个也可以汇总到总公司去寻申报
2022-04-03 07:38:41
您好,您可以说一下,看看能否帮您解决呢
2025-04-17 15:10:52
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