上个月时纳税辅导期最后一个月,增值税专票入账还没认证,做了“应交税费——应交增值税(进项税额)”这个可以下个月调整分录吗?怎么调比较好?
晴天
于2017-07-20 14:37 发布 563次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-20 14:37
你好,需要调整的
借;应交税费(待抵扣进项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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