送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-20 14:37

你好,需要调整的  
借;应交税费(待抵扣进项税额)  贷;应交税费——应交增值税(进项税额)

晴天 追问

2017-07-20 14:48

老师,那我7月份做调整分录的时候,已经在7月份认证了,我做借;应交税费(待抵扣进项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额),再做借;应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应交税费(待抵扣进项税额)是这样吗?

邹老师 解答

2017-07-20 14:48

你好,是的,就是这样处理

晴天 追问

2017-07-20 14:50

@邹老师:老师,因为我6月份要调整的不止一张票,我汇总金额做调整可以吧?

邹老师 解答

2017-07-20 14:51

你好,可以的,可以汇总一笔做调整处理的

晴天 追问

2017-07-20 14:58

@邹老师:好的 谢谢老师啦

邹老师 解答

2017-07-20 14:58

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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