18年12月份做了材料暂估入库,并结转了成本。19年1月收到发票应该做哪些分录?(这个月发票金额大于暂估金额)写下全部具体的分录?(从红冲到成本结转都写下)
3/1056
2019-02-19
我公司收到一张工程服务费的发票,银行付款,因为我们是在开出发票时做收入暂估成本 做的:借主营业务成本 贷 材料 --其他 ,刚好这个项目上个月开出发票 ,没有暂估 ,我可以这个月先做一笔暂估,然后收到的工程票做:借 材料 贷银行存款吗?
1/1031
2020-09-30
我们有几张发票抬头开错了,2018年时会计做账借库存商品 贷应付账款-暂估 ,2019年4月份会计又做了借应付账款-暂估 贷银行,后来发现发票错了,就退给对方,今年2月收到重开后发票,怎么处理
1/230
2020-04-23
老师,我在5月份计提了一笔成本是150多万,借:主营业务成本,贷:应付账款星期-暂估成本,后面在9月收到部分发票,那我是不是应该做分录,借:应付账款-暂估成本,贷:应付账款-某某公司 吗 ?
2/154
2021-05-20
老师,你好。我们购入一批货,实际是2月购入的,但是3月才收到发票。2月的账能不能直接做入库(不做暂估入库),然后把3月的发票放到2月的账务上?
3/383
2021-04-09
跨年拿到发票且是增值税专用发票,比如,2016年10月份的水电费,在2016年10月份暂估了这笔费用,且暂估金额是不含税的。2017年2月份拿到了增值税专用发票,怎么入账?这个税怎么办?汇算清缴时怎么处理?
7/1074
2017-06-14
就是在建工程这块,比如,在建工程已经完工,但是还有一些未付款不确定,但是已经达到使用状态了,是不是得转入固定资产了,是应该做暂估在建工程,贷应付账款吗?那后期付款和暂估不符怎么调整呢?
3/2654
2019-01-25
老师,这个月开出的票已经确认收入,但是成本还没有支付,且进项票要支付后才能开出,这种情况就是暂估成本,然后进项开出以后再红冲暂估,重新确认成本吗?
3/22
2025-01-09
建筑业,目前按开票出额确认收入,按开进票额确认成本,成本发票不能及时取得时需要暂估成本,参照上年成本率暂估当前成本,这样可行吗?还有什么更好的方法?
1/716
2021-03-18
您好,老师,请问一下,上月暂估入帐:借主营业务成本,贷应付帐款--***,本月把发票开回来了,开票金额与暂估金额一样,请问还需要红字冲帐吗?正确分录如何做呢?
1/526
2021-12-27
请问老师20年汇算清缴的时候有一些暂估账务处理是(借:主营业务成本-提供劳务成本、 贷:应付账款-暂估、 21年取得对方给开的发票以后怎么做账务处理呢?普票和专票都分别怎么做呢?
1/602
2021-05-27
19年12月末做了一笔暂估,分录是借:管理费用 贷:应付账款。 2020年收到发票之后是应该先红冲内笔暂估之后在把发票正常做到账里还是不冲回,直接做发票这笔账,具体的能给写一下么
1/861
2020-05-06
为什么借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款,到月初的时候一定要用红字冲销呢?
1/1032
2022-03-30
销售商品,未开票。做暂估好还是 发出商品比较好,有没有给个详细的解释、暂估或者发出商品都要做收入么。那个税金怎么办,以后开的话也是要开专用发票
1/2056
2017-03-22
为什么借:原材料 贷:应付账款--暂估应付账款,到月初的时候一定要用红字冲销呢?
1/331
2023-03-17
老师下午好!别人代账记的借:暂估材料 贷应付账款,我应该怎样把这两个数清零
1/597
2020-07-09
前年暂估了一批原材料入库,借,原材料,贷,暂估应付款。但是这个发票到现在一直都开不回来。后面这个原材料借,生产成本,贷,原材料。生产成产品了,结转到主营业务成本里面去了,借,主营业务成本,贷,库存商品。请问一下这个暂估这个要怎么处理?
2/871
2019-10-24
老师,一张入库单里面有一个产品是当月开票的,还有另一个产品是下个月开票的,在当月货已全部收到了,在金蝶KIS里面当月已收发票的当月勾稽,未收发票的做暂估,但时当月没有结帐的情况下,把下个月的发票也做勾稽了,这样当月的暂估会有什么影响吗?为什么当月做暂估时,已勾稽的产品还出现在暂估里呢?
1/778
2022-09-22
老师 去年暂估入库的固定资产 已计提折旧 今年发现固定资产还没入库 今年要清掉这个固定资产账务处理怎么做呢
6/822
2020-07-27
做账系统没有委外模块,有委外加工业务怎么做单据;另外委外加工产成品回来入库,但加工费发票未回,怎样暂估入库?
1/724
2021-09-25