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用其他应付款支付工资和单位个人社保如何做账
1/2502
2019-06-11
1、个人所得税申报表上填的收入额是扣除社保(个人)后的金额还是应发的金额?2、计提工资的数额是不是加上员工个税的金额总额计提,借:管理费用---工资 (实发数 个税) 贷:应付职工薪酬--工资 (实发数 个税) ,而不是银行的实际支付金额?对吗?
1/4123
2017-12-06
你好,请问一下,公司每有给员工计提了工资,几个月之后,确定这几笔工资不再发放给员工,请问账上挂起的应付职工薪酬如何处理?做什么会计分录?
4/232
2022-12-11
老师,您好!我想请教一个问题,我们公司缴纳社保做账是这样的: 计提时: 借:费用类 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:其他应收-个人缴纳部分 应付职工薪酬-公司缴纳部分 贷:其他应付款-个人部分 - 公司缴纳部分 借:其他应付款 贷:银行存款 但是前期因为把个人缴纳部分计入了应付职工薪酬,导致应付职工薪酬老是有余额,现在想调整过来,需要怎么做账处理呀?
1/157
2021-09-23
其他应付款是指 除了应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外 的其他各项应付、暂收的款项吗??书本是这样定义的哦。。。难道改了?? 为什么CD对的??
1/1620
2019-05-09
请问上月工资挂其他应收款,这月想改成应付职工薪酬,是不是其他应收款和应付职工薪酬都在借方,然后一正一负?
1/1910
2020-05-29
已知全年应缴个税和全年应发工资,怎么计算每个月应发工资?
1/510
2019-12-30
已知全年应缴个税和全年应发工资,怎么计算每个月应发工资?
1/997
2019-12-30
社保计提的会计分录问题 老师您好!原来计提工资的分录如下:借 管理费用-工资10000 贷应付职工薪酬8000 贷应缴个税1000 贷其他应收款-社保(个人)1000 现在我看计提社保工资分录好像不一样了,就不是很懂了,不知道该怎么计提了,请教下老师,怎么计提才算正确?
1/765
2020-07-03
老师,请问,我18年底账上应付职工薪酬为负数,审计意见调整这个负数,那请问我这个分录怎么做?借年初未分配利润还是以前年度损益调整?
1/1656
2019-06-03
老师有没有资金计划审批单的模板
1/292
2018-12-28
注册会计师李琳在审计华兴公司2019年度会计报表时,发现了如下问题,具体情况如下: 1、在2019年度会计报表审计将近结束时,李琳计划实施抽查2020年会计凭 证以证实华兴公司2019年度财务报表中是否不存在款未入账应付款,抽查到2020年1月5日的第4号付款凭证时,发现记载的是一张购货业务,会计分录如下: 借:原材料 500 000 应交税费-应交增值税(进项税额)85 000 贷: 银行存款 585 000 被审计单位的账务处理是否正确,若不正确,说明理由并编制审计调整分录。
1/1966
2022-06-16
老师:这月公司只计提了工资,借:管理费用 12000贷:应付职工薪酬 12000。 在填资产负债表时怎样做才能试算平衡
1/2060
2019-09-16
2月份工资没计提,我3月份发放时可以这样做吗?借:管理费用/工资 贷:库存现金,贷:其他应付款/个人社保
2/879
2017-03-28
请问,我2019年12月的工资少计提了,我能作为不重要事项,在2020年1月中补做一张,借管,贷应付工资薪酬
1/475
2020-02-28
请问,我2019年12月的工资少计提了,我能作为不重要事项,在2020年1月中补做一张,借管,贷应付工资薪酬
1/463
2020-02-28
我公司为物流企业,将付给装卸工人、司机的工资 会计分录 主营业务成本-工资 这样可以吗? 如果不是,应该怎样设置会计分录?谢谢老师。
1/2099
2018-01-07
老师,以前会计对于工资是借:管理费用(管理人员)2万 主营业务成本(工人工资)20万 贷:应付职工薪酬22万 付工资时:借:应付职工薪酬22万 贷:银行存款22万 那所得税汇算时,期间明细表,管理费用(职工薪酬2万), 职工薪酬支出及纳税调整明细表,是填22万。还是22-2=20万?
2/377
2019-05-18
税后补的工资需要进成本过应付职工薪酬吗?
3/472
2023-06-15
对于找到水电工的干活,付的工资,应如何入账
1/941
2017-06-22
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