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老师您好!想问下汽车经销商1月返利20000元,在2月返回,但是以冲成本的形式返回(就是发票原金额50000,返利是-20000,票面金额是3000),我在1月确认收入借:应收账款20000 贷其他业务收入20000,那我2月收到发票是不是借:库存商品50000贷:预付账款30000应收账款20000
1/523
2020-03-29
建筑行业确认收入应用完工百分比法,开具发票是否也根据完工百分比开具?税务报表中的主营业务收入是不是也应该根据所开具发票的主营业务收入来填写吗?
1/1470
2018-01-09
阿里巴巴上的订单什么时候确认收入呢?借:应收款--支付宝或者阿里 贷:主营业务收入,是这样子的吗?
2/1861
2018-11-06
模具制造企业,客户付款采用3-3-3-1式,客户 付第二笔款时就要我们开发票,此时模具并没有加工组装完成,达不到移模给客户状态。我们开票就要确认收入结转成本,以前我都是每开一次发票,结转成本时:借 主营业务收入 贷 库存商品。我知道这样做的分录并不准确,现在,我 想改成用在途物资这个科目,借:在途物资 贷 生产成本 结转成本时 借主营业务收入 贷 在途物资,老师我想知道,等模具真正发货时,怎样做分录?需要做哪些分录?
4/1368
2018-11-01
先收到货款再发货,都是通过物流公司发给客户。按新收入准则,应该怎样来确认收入。分录怎么做,因为是收款才发货,可不可以直接是借:银行存款 贷:主营业务收入
8/3840
2020-05-01
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-进项税 请问老师是这样的吗? 我是劳务公司,确认收入的时候分录是这样做的吗 我是进项税对吗 所得税的费用核算科目是自己吧应该不是客户哦
1/878
2016-12-30
我是属于物业公司,收取物业费是我们的主营业务收入,在确认收入的同时说是要结转成本,是吗? 如:今天收取物业费200元,盖怎样结转成本呢?
1/2433
2019-12-24
请问老师这里为什么确认收入90?不可以借 预收90 银行存款90 贷主营业务收入180嘛
2/771
2020-04-13
开票开个某分公司,对方是由总公司给我们转的账。二级科目写的是哪个公司? 确认收入时 借 应收账款~某有限公司分公司 贷 主营业务收入 收到钱的时候 借 银行存款 贷 应收账款~某有限公司分公司 这样可以吗
2/753
2019-08-08
2019年利息做财务费用了,没有做其他业务收入,2020年财务费用确认收入了,会计分录怎么做
2/879
2020-03-24
老师,小薇建筑装饰业,上月开了100多万的票,未确认收入30万,当时开票时做了全额的应收账款,主营业务收入及应交税费增值税的分录,未确认收入部分的应收账款,是不是要做红冲减下来呀?要不对不上了,谢谢
1/826
2020-01-15
学费收进来的时候做预收账款。当月确认收入的时候做借预收,贷主营业务收入,还要做应交税金这个吗?
1/805
2021-11-10
老师,请问发现以前年度记账错误。开票时确认收入的时候,写成了 借:银行存款 代:主营业务收入 应交税费。请问改如何调整?
1/1141
2020-04-14
本单位是主营建筑安装弱电工程的,现签订了一份监控系统设计项目,问题1,关于这个项目发生的日常费用(招待,差旅,办公)要计入费用核算么?问题2,这个项目开票后,收入直接计入主营业务收入么?问题3,确认收入后,对应的成本又是哪些呢?谢谢
1/615
2018-07-31
关于口腔医院收到医保局打款的问题: 1、收到医保局打款 借:银行存款 贷:应收账款/省医保 2、确认收入 借:应收账款/省医保 贷:主营业务收入 请教一下 1、医保扣款分录该怎么做 2、患者医保跨月退款,医保系统无法退款,只能用现金退给患者,分录该怎么做平呢
3/3904
2021-10-23
如果我们公司给别的公司开发票,有开专票的,也有开普票的,那我做确认收入的帐务处理时,专票,我就是,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费销项税额,而普票就是借,应收账款,贷,主营业务收入,对吗
2/883
2016-07-26
请问建筑业施工企业可以不使用工程施工,工程结算这两个科目,直接使用主营业务收入,成本两个科目吗?开票确认收入
1/3116
2022-02-26
老师,请问制造业从原材料入库到产品出库确认收入的分录是下面几笔吗?怎么我做出来报表不对呢,最后还是显示没有结转成本。原材料入库,借原材料 贷应收账款,领用材料 借生产成本 贷原材料,结转成本 借库存商品 贷生产成本,确认收入 借应收账款 贷主营业务收入。
1/779
2021-06-11
老师,我们是建筑公司,对方给我们打款到账户,我做了预收账款,可是她们不要发票,我怎么确认收入,什么时候确认?
1/1023
2019-04-23
老师,我们是小微企业,报24年税务年报时利润是292万,进项发票都抵扣了成本都入账了,现在税务让我们自查觉得我们收入做少了,我们确实是有很多收入没有确认在24年,因为我们是跟政府合作的,付出了成本但收入没有确认,因为不知道款什么时候能收回来,所以就没有确认收入,如果确认完收入的话应纳税所得额就超过300万了,就要按25%缴纳所得税,补交的所得税金额就很大,有没有什么办法可以少交所得税啊?
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2025-08-29
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