老师,5月开了份发票,5月货物出库了,发票开错了,6月红 问
直接原分录红冲就行,没有补开票就按未开票收入申报增值税 答
老师 我们小规模纳税人,申报2季度增值税,要先申报 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
@郭老师,收到个税手续费38.58,4月申报了增值税,税额 问
可是你这个是销项税额呀,借银行存款38.58 贷营业外收入38.58÷1.0616 应交税费应交增值税销项2.18 答
老师,税账库存结存数量为0,由于小数点原因金额还结 问
你好,你这个计入营业外支出就可以了。 答
老师,这个是依据哪个公式算来的,没明白解析 问
你好同学! 能否详细说一下你的问题呢 目前只可以看到您引用的题目,但是无法看到相关的计算过程及答案解析 答

主营业务收入确认后不用同时结转主营业务成本?
答: 您好!可以月底一次结转。
收入章节,可不可以不确认合同履约成本,而直接确认主营业务收入结转主营业务成本
答: 是的,你可以直接确认主营业务收入结转主营业务成本,但需要考虑这样做会对其他项目产生什么影响。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
模具制造企业,客户付款采用3-3-3-1式,客户 付第二笔款时就要我们开发票,此时模具并没有加工组装完成,达不到移模给客户状态。我们开票就要确认收入结转成本,以前我都是每开一次发票,结转成本时:借 主营业务收入 贷 库存商品。我知道这样做的分录并不准确,现在,我 想改成用在途物资这个科目,借:在途物资 贷 生产成本 结转成本时 借主营业务收入 贷 在途物资,老师我想知道,等模具真正发货时,怎样做分录?需要做哪些分录?
答: 1.预收账款 借:预收账款 贷:银行存款
请问老师,工程未完工可以不结转成本,那么我怎么确认收入,如果:借:应收账款,贷:主营业务收入。这样的话沒有结转成本,利润又虚增了,怎么处理?
小额贷款公司,放出贷款100元,收到利息1万元,主营业务收入是1万元,那么成本是多少?是所有的行业确认收入的时候都要结转成本吗》?????
老师,可以先收款开发票就可以确认收入,然后后面再组织生产提供货物,对吧?预收的收入,也是主营业务收入和现金吗?发货时再结转成本是吗?


蒋飞老师 解答
2018-11-01 12:15
蒋飞老师 解答
2018-11-01 12:17
蒋飞老师 解答
2018-11-01 12:17