送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-14 20:02

你好,发现以前年度记账错误,是应交税费没有设置明细科目吗?

Junnie 追问

2020-04-14 20:05

开票给客户的时候,确认收入的时候,应该是要写
借:预收账款
代:主营业务收入
        应交税费
但是录入的时候 借方写成了 银行存款,所以现在银行存款不平。

邹老师 解答

2020-04-14 20:05

你好,那就这样做调整分录
借;预收账款,贷;银行存款

Junnie 追问

2020-04-14 20:09

直接在本月做这样的会计分录调整就好吗?摘要就直接写调整以前年度账务

邹老师 解答

2020-04-14 20:11

你好,是的(直接在本月做这样的会计分录调整就可以了)
摘要可以是调整某某月份第多少号凭证

Junnie 追问

2020-04-14 20:13

好的,非常感谢

邹老师 解答

2020-04-14 20:16

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,发现以前年度记账错误,是应交税费没有设置明细科目吗?
2020-04-14 20:02:14
您的意思是之前做了无票收入对吗?
2021-10-21 05:46:03
贷主营业务收入负数,应交税费。
2019-12-16 17:06:18
你好 按你之前的收入期间的税率 跨年的走以前年度损益调整来做
2019-11-27 12:33:03
你好 如果涉及损益的话 会调整你的收入 走以前年度损益科目来调整
2019-01-16 09:47:30
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