老师您好,我们是以开票确认收入,但是上个月做账时把去年和今年上半年的已发货未开票的发货全部确认了收入,分别进入以前年度损益和主营业务收入。这个月陆续有商业来要求开票了,请问凭证分录怎么做,上月已结转的成本还需不需要重新结转。谢谢

典雅的棉花糖
于2021-10-21 05:42 发布 1035次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您的意思是之前做了无票收入对吗?
2021-10-21 05:46:03
你好,直接做到应交税费,应交增值税销项就可以到月末结转到转出未交增值税,但是你申报增值税了吗?
2022-04-06 16:32:13
借:以前年度损益调整
贷:应付账款
借:利润分配
贷:以前年度损益调整
2023-05-18 11:50:06
您好,还有一笔的,借 以前年度损益调整 贷 利润分配——未分配利润的
2022-07-07 21:23:57
同学,你好,把借:应收账款10000 贷:以前年度损益调整-10000再红冲就行了。
2022-03-21 10:29:22
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