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我之前有暂估入库的 现在发票收回来了 但是我这个季度不想认证 那我冲暂估的时候要做应交税费-应交增值税(进项)么
1/421
2020-01-07
老师你好,发票没有勾选,收到发票是不是先挂入应交税费――应交增值税――待抵扣,还是直接做
2/504
2020-07-10
老师,你好,公司购买原材料后组装成机器出售,收到发票做账 借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款,要附哪些凭证
1/584
2022-04-07
老师比如过路票 当时入账时 借:管理费用 100 贷:库存现金100 实际这过路票有进项税 当时也认证抵扣了! 后来第二年他们做了一笔分录 借:应交税费~未交增值税 6 贷:应付账款~默认供应商6 分录大概就是这种 从2018年挂到了现在!老师这个要怎么调
1/1251
2022-02-18
企业外购电力、燃气等动力,会计分录为: 借:应付账款 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 月末分配动力费用的会计分录: 借:生产成本 制造费用 管理费用 贷:应付账款 以上两个分录可以合并吗?就是不用通过“应付账款”科目来核算,一借一贷,刚好抵消了。
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2021-08-27
老师好,7月的发票全部勾选抵扣了,但是发票有多张没收到。公司做账时候税金用的是待处理财产损益科目,当月我按照是按照进项抵扣的金额,借 应交税费-应交增值税进账 贷 待处理财产损益的。现在不知道接下来该怎么处理,报税时候要做转出嘛?
1/625
2021-09-01
老师,我想请问下,因为会计核算的权责发生制原则,我们都需要先计提,电费,水费什么的,比如借管理费用-水费 2000,贷:应付账款-水费 2000,这个时候是计提,却没有收到发票,但是如果下个月收到普通发票,也付款了,那就是借:应付账款-水费 2000,贷:银行存款 2000,可是如果收到的专用发票,我们又是一般纳税人,那么这个时候该怎么做进项税额呢,难道是借:应付账款-水费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款吗,这明显不对吗,可是该怎么做账呢
1/776
2020-11-02
年末,转让金融商品应交增值税借方有余额,说明金融商品转让损失无法弥补吧,就要做 借 投资收益 贷 转让金融商品应交增值税 这样做的话 那不是要交税了嘛
1/1274
2020-08-21
在建工程,收到发票时,借:在建工程,应交税费一应交增值税处理方式
3/1611
2020-11-25
老师,本月购入商品一批10万,税额1.3万,借:库存商品 10万, 借:应交税费-应交增值税 1.3万,贷:应付账款 。期末结转增值税如何账务处理?谢谢!
1/906
2021-01-16
#提问#一般纳税人企业9月没有销项发票,但有价税合计601152.81元的进项票(13%),做9月份的账时,如果认证就必须入库对吗?假设企业9月份银行转账257511元,我这样做分录这样做对吗?借:库存商品-空调 531993.64 应交税费-应交增值税-进项税额69159.17 贷:应付账款-**公司 343641.81 银行存款257511,如果本月不认证下个月再认证的话,本月能入库吗?分录又该怎么做呢?请回答的老师能及时的帮我详细的讲解一下
1/865
2020-10-15
买方发生购货退回即做与购买商品或原材料相反的会计分录。如果是做红字发票,会计分录还是跟以前购货时一样做,只不过金额用红字填列。 借:原材料(库存商品) 红字金额 借:应交税金—应交增值税(进项税额) 红字金额 贷:应付账款(或银行存款) 红字金额 实际上做了红字凭证后,进项税已经转出。不需要再专门做进项税的红字转出发票 进项税额不用转出吗?
1/1207
2021-01-13
老师 我进口的 会计分录怎么?借:库存商品41,545.38 应交税费-应交增值税(进项)5400.90 这样做?
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2023-12-08
公司是贸易公司,收到劳务加工费专用发票,如何做账?可以写成,借:销售费用——加工费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款
4/1210
2023-05-23
老师 这个协议价款40万,出让方要交多少税啊 是不是要交增值税 还要交土地增值税 两个不一样吧
4/498
2019-05-13
当月未交的增值税 结转了 应交税费未交增值税资产就不等于负债加所有者权益了少了那个步骤
1/741
2019-01-13
旅游一般纳税人比如收入1000元含税,成本650元普票含税, 差额计税,全额开票税率是多少,交多少增值税。差额开票的税率多少,交多少增值税。 一般计税,全额开票税率是多少,交多少增值税。差额开票的税率多少,交多少增值税。
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2023-11-14
你好老师,本月有预交增值税,城建税的计税依据是应纳增值税额,还是应补退增值税额。
1/1838
2019-07-12
交易性金融资产中,转让金融商品应交增值税,产生收益,借记“投资收益”,贷记“应交税费,应交增值税”。不理解为什么收益增加记借方
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2018-12-24
我们公司买来两台设备共93万元,我们支付18.6万元给A供应商,剩余74.4万元是B租赁公司付给供应商的。我们分24期还款给B租赁公司,我们每月按还款计划表还款,本金和利息共计81.59万。那81.59-74.4=7.19万就是我们支付给B租赁公司的利息。利息每个月也都会有发票。 1、我们收到A供应商发票做分录 借:固定资产:82.3万 应交税费应交增值税进项税10.7万 贷:应付账款a供应商:93万 2:B租赁公司付给付给A供应商的74•4万元怎么做分录? 3、每月按期还的款怎么做分录(包括本金和利息)
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2021-08-21
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