老师,本月购入商品一批10万,税额1.3万,借:库存商品 10万, 借:应交税费-应交增值税 1.3万,贷:应付账款 。期末结转增值税如何账务处理?谢谢!
橙子
于2021-01-16 23:17 发布 1030次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论

您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息