老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

老师~我们进口了7个沙发样品,这个分录我直接做到制造费用里面去可不可以的?借:制造费用 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款 营业外收入
答: 你好,这个是买来做什么用的?
小规模10月发生几笔业务:1、收加工费:借:应收货款 55000 贷:银行存款 55000 2、支付加工费:借:制造费用 600 贷:银行存款 600 3、扣第三季度增值税 借:应交增值税 1700 贷:银行存款1700 4、借:财务费用12 贷 银行存款12开票:借:应收加工费 181972.95 贷:主营业成本收入 179985.79 应交税费1987.16 结转成本怎么做
答: 借主营业务成本 贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好老师,我去年有笔账做错了,当时做的是 借:制造费用 351.68 应交税费-应交增值税-进项税费 68.32 贷:应付账款 420 实际应该是借:制造费用 398.23 应交税费-应交增值税-进项税额 51.77 贷:应付账款 450 我的问题是我今年怎么处理这笔账呢?
答: 你好,冲销掉,重新按照正确的做账








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莫若痕 追问
2021-08-27 16:30
朴老师 解答
2021-08-27 16:40
莫若痕 追问
2021-08-27 16:48
朴老师 解答
2021-08-27 16:55