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这个案例,税额差价不应该是按照含税金额/1.16*0.03吗?怎么会是含税金额/1.16*0.16*0.03呢?
1/812
2019-06-21
9月份有向供应商申请开具红字发票,税额6323.86,申报增值税除了要在B07,20列填相应的税额,还要做什么?
3/352
2018-10-16
应交增值税-未交增值税,一借一贷,一般不是没有余额吗,只要是交了这个税,应该就不会有余额吧
1/840
2016-12-30
13年分录中,应交税金一应交增值税一销项税额贷方金额多入了3.2元,这个现在该怎么做分录调回
1/917
2017-09-06
年底结账前应反年度进项税额志出到示交增值税,那么进项税额应为零,这笔对冲的分录怎么做?
1/724
2017-07-15
是民办非企业,从业人数不到80,资产总额也不到80万,是否是小微企业?是否应纳税所得额不到30万就可以减半征收呢
1/1781
2017-07-17
应交税费-应交增值税-代抵扣进项税,我想知道它截止2023.3.1的发生额,我就去看了科目余额表,但是借贷方都有数,那怎么算他的发生额呢
7/256
2023-06-02
我想知道个体工商户的应纳税所得额是指净利润还是指主营业务收?
1/1330
2020-04-26
律师事务所不是工商局发证的个体工商户,查账征收,有没有应纳税所得额不超过100万,减半征收呀。
1/1077
2021-12-11
企业以公允价值计量的金融资产、金融负债以及投资性房地产等,持有期间公允价值的变动不计入应纳税所得额,在实际处置或结算时,处置取得的价款扣除其历史成本后的差额应计入处置或结算期间的应纳税所得额。 中在实际处置或结算时,处置取得的价款扣除其历史成本后的差额应计入处置或结算期间的应纳税所得额。这句话可以举例说明吗?
1/2743
2017-08-09
这里的公允价值变动,只要是投资性房地产里的公允价值变动,不计入应纳税所得额,还是所有的公允价值变动都不计入应纳税所得额
1/1908
2021-06-30
中国公民杨某 2023 年每月从单位取得工资 13000 元,按照国家规定的范围和 标准,杨某负担的社会保险费用为2200 元,住房公积金 1500 元,计算杨某 2023 年综合所得的应纳税所得额时,专项扣除项目金额为多少元?
1/930
2023-06-17
【案例】甲公司为一家居民企业,本年度实际发生的合理的工资 薪金总额为1000万元,按规定标准为职工缴纳基本社会保险费 150万元,为受雇的全体员工支付补充养老保险费120万元、补充 医疗保险费30万元,为公司高管缴纳商业保险费20万元。要求: 计算甲公司本年度在计算应纳税所得额时准予扣除的的保险费
1/3956
2022-03-15
老师,研究开发费用40万元,按75%加计扣除计算的金额30万元,为什么答案中调减应纳税所得额20万元?
6/2987
2020-06-28
购买商品、接受劳务支付的现金=购买商品、接受劳务产生的\"销售成本和增值税进项税额\" + 应付账款项目本期减少额- 应付账款项目本期增加额+应付票据项目本期减少额-应付票据项目本期增加额+预付账款项目本期增加额-预付账款项目本期减少额+存货项目本期增加额-存货项目本期减少额 ± 特殊 老师,这里的存货项目减少为什么要作减项?
1/1864
2019-10-09
供应商发票回来,要冲应付账款吗,还是直接借应交税费,贷代抵扣税额,
1/911
2020-06-17
老师您好我公司是建筑公司,21年初购买了一个起重机,起重机的原价是1190万 当时1月份对方之给开了590的发票,6月份又给开了58万4的发票。1月份的分录是借固定资产-10530973.4 应交税费-应交增值税-进项税额-684513.3 应交税费-应交增值税-待认证进项税额684513.3 然后这个月收到58万4的发票是不是应该借应交税费-应交增值税-待认证进项税额-67224.91,贷-应交税费-应交增值税-进项税额67224.91
2/101
2021-08-12
老师: 应交税费城建税已计提已缴税,科目余额为0, 那5月退回已缴税的城建税。借:银行存款,贷:应交税费-城建税, 请问应交税费的帐目余额怎么平?
1/1188
2019-06-12
老师小规模纳税人增值税填表中,应纳税额包括小微企业免税额吗?
5/1031
2020-03-30
增值税申报表的进项税额必须和金蝶里应交税费-进项税额一致吗
1/1778
2017-12-11
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