送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-06 17:12

是我们这边开发票给对方,没收到款,会计把金额看错了,这笔分录的借方应收也多入了5元,贷方主营业务收入多入1.8元,应交税金销项税额也同时入多,请问这个调回分录该怎么做呢,借方贷方用什么科目

小米粒 追问

2017-09-06 17:18

是的,当时财务报表也是按这个申报的

小米粒 追问

2017-09-06 17:41

可是,开的13330元的发票,后来对方是按13330打来的,但应收就是按13335入的,相应的收入和应交税金也入多了,应收账上现在还挂着5元没收

宋生老师 解答

2017-09-06 17:09

你好!这个要看你是因为什么原因多的

宋生老师 解答

2017-09-06 17:16

你好!如果是这样的话比较麻烦了,你的财务报表也都是按这个申报的吗还是按什么

宋生老师 解答

2017-09-06 17:21

你好!这样的话。就建议你不要动了。当做有这个收入算了。 
因为你冲减的话,就要去税局申请退增值税,所得税。还要被查,还不一定能过的了关

宋生老师 解答

2017-09-07 08:11

您好!你可以当做用现金来收到这个钱了

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相关问题讨论
您好,有这笔分录的。这就是结转应交税费-应交增值税的明细科目的。
2016-12-23 23:08:18
可以的
2018-11-13 16:39:04
你的分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 100 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 50 贷:应交税费——应交增值税(结转 未交增值税)50 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)50 贷:应交税费——未交增值税50 3、交税时 借:应交税费——未交增值税50 贷:银行存款
2018-05-07 15:03:40
您好,需要的。分录是,借 应交税金-未交增值税 100,贷 . 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100
2017-07-03 23:24:06
进项大于销项,形成留抵,是不需要再做处理的。
2019-04-03 20:40:15
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