送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-17 10:05

你好,供应商发票回来(之前有向对方预付款项吗?)

生动的短靴 追问

2020-06-17 10:08

没有做到凭证里

生动的短靴 追问

2020-06-17 10:08

付了款的

邹老师 解答

2020-06-17 10:08

你好,供应商发票回来那就这样做分录
借;库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷;应付账款等科目

生动的短靴 追问

2020-06-17 11:09

借:应交税费(进项税额)贷:待抵扣税额

生动的短靴 追问

2020-06-17 11:09

这样做会计分录有错吗

邹老师 解答

2020-06-17 11:11

你好,认证抵扣的时候,分录是
借:应交税费——应交增值税(进项税额),贷::应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额

生动的短靴 追问

2020-06-17 11:20

好的谢谢

邹老师 解答

2020-06-17 11:24

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,供应商发票回来(之前有向对方预付款项吗?)
2020-06-17 10:05:46
你好 借 原材料等127.01 贷 有银行存款127 营业外收入
2022-01-06 10:00:38
你好,按说对公转账的,如果说是这种供应商转款呀,都是要有发票的,没发票的你不允许公户转款的,要不然你这个银行就会永远挂着账。
2022-03-18 15:02:18
您好!可以开啊,本身也应该开啊
2022-03-18 14:59:38
您好!会的。钱他还是拿不到
2022-04-08 16:29:09
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