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进项税抵扣销项这个会计分录怎么写,我6月的进项税没有把它转到应交税费——应交增值税——未交增值税里,这个月怎么处理,写会计分录,主要是看专票认证后有销项税的会计分录
1/831
2017-08-14
案列:A公司委托B公司加工材料一批,A公司发出原材料实际成本为 50 000元,完工收回时支付加工费2000元。 该材料属于消费税应税物资,同类物资在B公司目前的销售价格为 70 000元。A公司收回材料后将用于生产非应税消费品。 假设:A、B公司均为一般纳税人,适用的增值税税率为17%,消费税税率10%,该材料A公司已收回,并取得增值税专用发票,则该委托加工材料收回后的入账价值是( )元? 答案:59000元。 解析:A公司收回材料后将用于生产非应税消费品,所以由受托方代收代缴的消费税应该计入委托加工
3/2772
2016-12-20
交增值税在利润表里应该在哪个科目体现
2/2546
2021-01-14
补缴的以前年度的增值税应计入什么科目?
1/641
2018-01-16
增值税差额征税是指一般纳税人采用购进扣税法计算应纳增值税。即应纳税额=当期销项税额-当期进项税额,正数交税,零或负数不交税 老师,这样解释对吗
1/1544
2018-12-27
甲公司购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为50万元,增值税进项税额8万元, 题目下方,固定资产成本=58000+34900,可以看出包括了增值税,但是增值税应该能抵扣吧?固定资产为什么包括增值税呢?
1/6682
2020-02-24
购买非保本理财需要缴纳增值税吗?企业所得税呢?
3/5778
2019-04-15
老师,请问营改增后,房地产企业(采用一般计税办法)在缴纳增值税时需要差额计税,销售额=(全部价款和价外费用X-当期允许扣除的土地价款Y)÷(1+11%),销项税额A=销售额*0.11,假设发票上的销项税额是B [B=含税合同价X/(1+11%)*11%], 如果是手工帐形式,在填制“应交税费-应交增值税”账簿的时候,“销项税额”那一栏究竟是应该填A还是填B? 当月应交的增值税额,应该用什么方法计算出来? 还是简单的 应交增值税的销项-进项+进项转出.....? 这样子吗??
1/1510
2016-12-19
增值税是销项税额减去进项税额 按这个数直接交增值税吗
2/5574
2019-03-18
预收款项能不能在收到款项的不计算应交增值税呢
1/578
2017-08-23
超市是根据什么来计算销项-进项来缴纳应缴增值税
1/567
2021-10-29
请问老师这段话 没什么 一般计税不含增值税销项税额 简易计税方法 应税收入是不含增值税应纳税额 有区别么?我没看懂
2/1154
2021-11-14
11月份支付的水电费取得的发票,做账时税记到应交税费—应交增值税-进项税。 但是在购买海鲜的时候,税记入,应交税费—待认证进项税额呢? 那什么时候用进项税,什么时候用待认证进项税呢
1/772
2020-10-23
现在做的是建筑公司项目的项目会计,收到专票直接入成本的,可是我发现这样做的话合同金额和入成本的金额不同了,付款金额也和做成本的金额对不上,比如我混凝土付款347664.8元,可是按发票做成本才337538.63元,还有10126.17元是做入应交税费-应交增值税的进项税的
1/664
2018-08-06
老师,我们这边是一直没有交税,买东西也不进增值税,卖东西也不写销项税,每年税务都是同政府谈的。这月他一次性收了从16-2021年的增值税,我按他收的费用,这样计对吗? 1、借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税 2、借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 还是我只写借第2步就可以了。
5/140
2023-05-10
是不是公司销售产品,无论收到专票还是普票,我们做分录的时候都是需要做应交税费 应交增值税 销项税额哎,
1/1282
2018-04-19
公司在年底支付当年7-12月份的物业费,如何入账,对方开了专票,小规模企业需要单独把 应交税费-应交增值税(进项税额)列出来吗
2/305
2022-01-09
小规模企业,销售的时候,应交税费-应交增值税,需要三级明细销项税额么
1/1166
2018-10-11
老师,我收到了一张未付款的专用发票,是购买了电脑和打印机,请问税款的摘要我应该写什么? 摘要:购买打印机,未付款。 固定资产—打印机 摘要: 应交税费——应交增值税——进项税
2/1398
2021-09-29
固定资产的成本为什么还要有相关税费,税费不应该进应交税费应交增值税进项税吗
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2021-09-06
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