这张发票我必须认证做账了,请问怎么处理下分录,借:管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷,库存现金,请问全额免税的后面的分录怎么处理
???? Gentiy
于2019-08-12 08:59 发布 711次浏览

- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-08-12 09:00
1、一般纳税人
1)购入专用设备时,
借:固定资产(价税合计额)
贷:银行存款/库存现金/应付账款
2)抵减增值税应纳税额时,
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:递延收益
3)计提折旧时,
借:管理费用
贷:累计折旧
同时,
借:递延收益
贷:管理费用
购买金税盘全额抵减会计分录
4)支付技术维护费时,
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费--应交增值税(减免税款
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

您好,正确的分录步骤如下:
1购买办公用品
借:管理费用 -办公费 17.06
应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74
贷:库存现金 19.83
2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税
3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32

你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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