一家公司给我们开票,我们这边认证了。然后他们那边又冲红了。请问我们这边做分录是不是借库存商品—10 应交税费应交增值税进项税额—1.3 贷应付账款—11.3呢?

会计学堂
于2019-10-09 17:49 发布 594次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-09 17:49
您好
请问是您认证抵扣后对方作废了发票
相关问题讨论
你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26
你好,把对应的税额部分结转,然后补交税款就是了
2018-07-03 14:18:15
您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
您好,转出后,库存商品增加,按原库存商品金额分配即可。
2017-05-04 22:53:23
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